您好, 是的,所得稅是稅報(bào),其他都是月報(bào),增值稅,附加稅,印花稅,水利建設(shè),個(gè)稅
一般納稅人上季度所得稅A表申報(bào)錯(cuò)誤,是虧損不用繳稅,必須到大廳改表嗎?下季度補(bǔ)報(bào)差額,把本年累計(jì)做正確行嗎?
請(qǐng)問個(gè)獨(dú)企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅有規(guī)定必須多久就要申報(bào)一次嗎?是季度申報(bào)嗎?如果是的話,我上個(gè)月沒有進(jìn)行第三季度的申報(bào),會(huì)有什么影響嗎?
老師,一般納稅人季度所得稅申報(bào)需要填所有者權(quán)益表嗎?
老師,一般納稅人季度申報(bào)稅,是不是增值稅申報(bào)過,就可以領(lǐng)發(fā)票了?還是必須等企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表一起申報(bào)完才能領(lǐng)發(fā)票?
老師,你好,一般納稅人的納稅申報(bào),月度一般只要報(bào)個(gè)人所得稅和增值稅;季度申報(bào)增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,對(duì)嗎? 現(xiàn)在印花稅也改成季度申報(bào)了,對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表月度是不用填寫的,對(duì)嗎?
追問上個(gè)問題,我的意思是說即然錄入固定資產(chǎn)卡片計(jì)入了制造費(fèi)用-折舊費(fèi)的科目了,每個(gè)月就會(huì)計(jì)提折舊,每個(gè)月計(jì)提折舊之后制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目就一直有余額在,怎么處理
郭老師,賣二手車給個(gè)人,我們一般納稅人幾個(gè)點(diǎn),然后名字和身份證填好,跳出來未查詢到購買方納稅人信息,這票能繼續(xù)開嗎
老師,請(qǐng)問企業(yè)每個(gè)月請(qǐng)保潔公司上門做清潔,對(duì)方開專票的話,我方是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?謝謝~
購入二手設(shè)備,固定資產(chǎn)折舊年限還是按法定的那個(gè)年限來嗎?按器具工具家具5年嗎?
老師,如果人家規(guī)定了稅負(fù),比如增值稅兩個(gè)點(diǎn),那對(duì)應(yīng)這邊算怎么提供發(fā)票給對(duì)方,我發(fā)現(xiàn)每次算要們多些進(jìn)項(xiàng),要么多些成本,就是很難一模一樣的,是這樣嗎
員工7月份剛?cè)肼?,和單位協(xié)商,補(bǔ)交了2-6月份社保(養(yǎng)老,失業(yè),醫(yī)療),養(yǎng)老失業(yè)(2-6月)對(duì)公賬戶付款了,醫(yī)療部分(單位+個(gè)人)是個(gè)人付款,,請(qǐng)問怎么做分錄
老師空調(diào)移機(jī)費(fèi)用他們給我開的電器的發(fā)票,該怎么入賬
業(yè)務(wù)做好臨時(shí)工工資表,計(jì)時(shí)工資會(huì)計(jì)需要逐一核對(duì)工時(shí)核算工資嗎
老師公司接了一個(gè)學(xué)校的采購項(xiàng)目,我們給學(xué)校購買的是材料明細(xì),現(xiàn)在要給甲方開票,甲方要我們開大類不開明細(xì),這樣可以嗎?就比如學(xué)校的多媒體教室是有話筒,音箱這些器材,但甲方說不開明細(xì)直接開多媒體教學(xué)系統(tǒng)
個(gè)稅匯算清繳不超過400元免補(bǔ)繳個(gè)稅 是不是匯算清繳時(shí)按照全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅還是計(jì)入綜合所得算出來年度的補(bǔ)交的都小于等于400還是其中一個(gè)方法滿足小于400就可以免補(bǔ)交個(gè)稅
我問的是所得稅季報(bào)一共有多少張表要申報(bào)?分別是哪些表?
就一張表,填上收入,成本,利潤就可以了
還有一張折舊表,有就填,沒有就不填
A類申報(bào)表中的營業(yè)收入是填7至9月份的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入一營業(yè)外收入嗎?
是填今年的累計(jì)數(shù),是1到9月份的數(shù)據(jù)
A類申報(bào)表的營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用之和嗎?
是的,就是你說的這樣的