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老師,小規(guī)模納稅人收到成本票,是不是不需要價(jià)稅分離,直接做:借:主營業(yè)務(wù)成本(是不是不需要走庫存商品了),貸:應(yīng)付賬款、銀行存款。我們開出銷項(xiàng)就是:借:應(yīng)收、銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷。

2023-09-26 10:51
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-26 10:52

是的,成本不用價(jià)稅分離。增值稅科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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是的,成本不用價(jià)稅分離。增值稅科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-09-26
你好 收到廠家發(fā)貨,但發(fā)票未到,分錄是,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借方的主營業(yè)務(wù)成本 后面不需要跟 暫估這樣的明細(xì)?
2023-12-12
您好,對的,理解的是沒錯(cuò)的
2023-11-09
您好 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 是這樣寫分錄啊
2021-12-01
同學(xué)您好,您問了兩個(gè)一模一樣的問題,已在另外一個(gè)問題下解答
2023-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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