這個利息和基礎(chǔ)的財務(wù)費(fèi)用里面
老師好,我們是建筑業(yè)公司的,我們給甲方開增值稅專用發(fā)票100萬,甲方對公付給我們60萬,然后代發(fā)了人工費(fèi)40萬,請問我這個怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,我們是建筑公司,甲方付工程款時好多都是走的保理,比如果我們開票100萬,走保理扣貼息,我們實際只收90,那我做賬時怎么做?
老師,我們開票給上游,上游沒錢付款,我們用票從保理公司融資,保理公司公司給我們打款,比如說融資100扣除利息3打給我們93萬,這個賬務(wù)怎么處理
老師,我們開票給上游,上游沒錢付款,我們用票從保理公司融資,保理公司公司給我們打款,比如說融資100扣除利息3打給我們93萬,這個賬務(wù)怎么處理
您好老師,請問給甲方開了發(fā)票100萬,回款是甲方找的保理回的款95萬(代甲方支付工程款),其中扣的這個5萬是保理手續(xù)費(fèi)用,保理公司那邊給我們開具了這5萬元的發(fā)票,但是從賬上來看我們和保理公司沒有任何關(guān)系呀,這個發(fā)票怎么入賬呢
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會計第六章,長期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
老師,請教下,門窗企業(yè) 原材料采購是噸位,出庫是米,怎么讓成本核算更精細(xì)呢。下腳料有時候也會再次使用上
進(jìn)口商品做賬時憑證后面需要附哪些單據(jù)?
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保理利息將來能收回嗎
這個你們是無法收回的