您當(dāng)月開具的數(shù)電票紅沖,如果受票方未進(jìn)行用途確認(rèn)及入賬確認(rèn),由您通過(guò)電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)發(fā)起《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)受票方確認(rèn)后,可以全額開具紅字?jǐn)?shù)電票,無(wú)需受票方確認(rèn) 。 如果受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn),可由您和受票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)發(fā)起《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后,實(shí)現(xiàn)確認(rèn)即開票,銷售方無(wú)需再進(jìn)入專門開具模塊進(jìn)行開具紅字發(fā)票操作,需要注意的是,如果對(duì)方在發(fā)起紅字發(fā)票開具流程后的72小時(shí)內(nèi)未確認(rèn)的,該流程自動(dòng)作廢,應(yīng)重新發(fā)起流程
老師,當(dāng)月的專票,當(dāng)月我開了紅字人信息表了,沖紅了,那這張專票和開出來(lái)的紅字信息表需要給購(gòu)買方嗎
老師好,我當(dāng)月開具的數(shù)電票紅沖,需要購(gòu)買方確認(rèn)紅字信息嗎
購(gòu)買方開了紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票(數(shù)電票),購(gòu)買方還需要確認(rèn)嗎?購(gòu)買方未納入數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)
全電發(fā)票,購(gòu)買方確認(rèn)了銷貨方的紅字信息單后還需要開紅字信息表嗎
老師,當(dāng)天來(lái)的數(shù)電發(fā)票開錯(cuò)了,開紅字信息表選擇無(wú)需確認(rèn),那紅字發(fā)票開出來(lái)還要不要購(gòu)買方確認(rèn)
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
老師這個(gè)太專業(yè),沒(méi)看明白,就是我當(dāng)月開的數(shù)電票,規(guī)格選錯(cuò)了,已經(jīng)紅沖和重開了正確的發(fā)票,這樣是不是就算完成了
嗯 這樣就可以了哦
就是,沒(méi)用對(duì)方確認(rèn)啥的,只要我能開出來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票,和正確的發(fā)票就可以是不?如果對(duì)方認(rèn)證了,就需要對(duì)方確認(rèn),是這樣嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的