學(xué)員朋友您好,生活服務(wù),10%,生產(chǎn)服務(wù),5%
圖書 增值稅稅率多少,生活性服務(wù)業(yè)符合條件增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除百分之10和15我要怎么分啊
老師好,請問生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人增值稅加計(jì)抵減10%、15%,是繼續(xù)抵減的嗎?謝謝!
老師,您好! 1.生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比例:10% 2.生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比例:15% 第一個(gè)生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)不是包含生活性服務(wù)業(yè)了嗎?怎么還有第二個(gè)生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比例為15%,兩者有什么區(qū)別嗎
老師您好,請問餐飲服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)扣除15%的政策現(xiàn)在還適用嗎?謝謝老師
老師 有3家小規(guī)模公司:增值稅征收品目分別是咨詢服務(wù);文化服務(wù);其他生活服務(wù);稅費(fèi)種認(rèn)定稅率都是0.06 請問普票和專票要怎樣開具 謝謝
更正去年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表在電子稅務(wù)局可以更正嗎老師
我們是大小周的,以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理
老師,有生產(chǎn)銷售企業(yè)的賬務(wù)處理嗎?
老師我咨詢一下我去年有個(gè)項(xiàng)目合同沒有下來,但是已經(jīng)開工干了一部分活,發(fā)生了一點(diǎn)成本,我們按進(jìn)度也確認(rèn)了一點(diǎn)收入,干了不到一萬的活,收入做了不到一萬的樣子,我們審計(jì)讓我把去年的12月賬收入刪了返結(jié)一下,成本調(diào)到其他項(xiàng)目了,這樣做可行嗎,還有我是不是要把去年四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表也要更正了,到了5月對方說不跟我們簽合同,才能申報(bào)今年的匯算
老師你好,我的匯算清繳有一個(gè)小問題錯(cuò)了,現(xiàn)在能不能更正,已經(jīng)更正一次了,有的人跟我說更正的話會(huì)影響信用等級(jí)評估,扣分
實(shí)收資本印花稅的納稅義務(wù)時(shí)間?申報(bào)是什么時(shí)候?
a公司給b公司投資,認(rèn)繳750萬,但只實(shí)繳了740萬,a公司有個(gè)股東要退股(這個(gè)股東投資a公司100萬),b公司只退了只能退75萬給a公司,25是虧了的,a公司只只給這個(gè)股東退了75萬,a公司和b公司都該怎么做賬呢?
您好老師,我們是建筑公司,去年有一個(gè)項(xiàng)目的收入不應(yīng)該按完工進(jìn)度確認(rèn),所以我反結(jié)賬把那筆給刪除了,我把第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)送了,但是企業(yè)所得稅沒有更正,如果更正了的話應(yīng)該會(huì)退稅吧,相當(dāng)于企業(yè)所得稅多交了,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,我不想讓退稅,但是這個(gè)系統(tǒng)一直在提示,我先更正去年第四季度企業(yè)所得稅在申報(bào)匯算,會(huì)不會(huì)退稅
你好,中級(jí)報(bào)名的工作時(shí)間怎么證明
個(gè)人開票只能去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
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那加計(jì)扣除的稅額在申報(bào)表哪里反映?
生活服務(wù)業(yè)屬于消費(fèi)型的,其發(fā)展可以體現(xiàn)為人民的生活水平,生活質(zhì)量,生活內(nèi)容的改善和充實(shí)比如說郵政服務(wù)快遞;而生產(chǎn)服務(wù)業(yè)則是生產(chǎn)性的,它可以通過多種途徑促進(jìn)生產(chǎn)的完善和發(fā)展,促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)力水平的提高,比如說服裝設(shè)計(jì),會(huì)展。
不如進(jìn)項(xiàng)1000,加計(jì)5%,,那這59填寫申報(bào)表如何反映?
假如進(jìn)項(xiàng)1000,加計(jì)5%,,那這50填寫申報(bào)表如何反映?
同學(xué)您好,加計(jì)扣除:進(jìn)項(xiàng)*10% 附表四一般項(xiàng) 目加計(jì)扣除本期發(fā)生額
就是附表四,第六行,加計(jì)的50就填寫在2本期發(fā)生額里面?
學(xué)員您好,是的,對的
老師您好!請問加計(jì)扣除的稅額怎么做賬務(wù)處理?謝謝!
學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。