上一個(gè)月你做賬務(wù)處理了嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,老板每月都要看利潤(rùn)表,但是每個(gè)月銷(xiāo)售收入的成本要等到訂單發(fā)貨才能核算,這樣的話,我每個(gè)月的利潤(rùn)表都跟實(shí)際的對(duì)不上
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,老板每月都要看利潤(rùn)表,但是每個(gè)月銷(xiāo)售收入的成本要等到訂單發(fā)貨才能核算,這樣的話,我每個(gè)月的利潤(rùn)表都跟實(shí)際的對(duì)不上,就是我做帳是要以實(shí)際發(fā)貨的成本利潤(rùn)來(lái)核算還是以訂單發(fā)生來(lái)核算?
老師好,上月有購(gòu)進(jìn)一批貨且收到,但是供應(yīng)商的發(fā)票是本月才開(kāi)具的,上月就賣(mài)出了該貨且開(kāi)出了銷(xiāo)售發(fā)票給客戶,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的賣(mài)貨可以做銷(xiāo)售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么算?就是按照購(gòu)進(jìn)的未稅成本算吧,雖然票當(dāng)月沒(méi)有收到。
你好,咨詢一下我們這個(gè)電商公司,內(nèi)賬他們都是以銷(xiāo)售訂單確認(rèn)收入,比如2月份銷(xiāo)售訂單她三月份發(fā)貨的,這個(gè)收入不算三月份收入,因?yàn)?月份已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了,這個(gè)該怎么做賬?
老師,您好,想咨詢兩個(gè)問(wèn)題 第一,藥店的未分配利潤(rùn)過(guò)高如何處理, 第二,藥店的貨單1-3月,發(fā)票下月初到,可以先做賬嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
上個(gè)月我做賬務(wù),上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票我訂上上個(gè)月的貨單,這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題吧?
現(xiàn)在老板覺(jué)得這樣太亂了,想要我9月做賬就必須訂9月的貨單,10月發(fā)票才來(lái)
沒(méi)有 9月份暫估 10月份紅沖再做發(fā)票的
那我9月做賬可以附貨單嗎?10月發(fā)票來(lái)了再附發(fā)票在10月暫估后面,9月開(kāi)的發(fā)票是8月的貨單,9月的發(fā)票我不可以用了是嗎
正常的做賬是怎樣呢?比如這個(gè)月發(fā)票開(kāi)上個(gè)月貨單,是直接拿這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票附上個(gè)月貨單在后面嗎
可以 可以用為啥不能
做帳沒(méi)有必須根據(jù)發(fā)票來(lái),你貨物到了有發(fā)貨單,你根據(jù)這個(gè)發(fā)貨單來(lái)賬就可以的,后期發(fā)票到了你再調(diào)整就是
9月的貨單我訂在9月憑證,10月發(fā)票來(lái)了我就訂發(fā)票在10月憑證,沒(méi)有貨單附在后面可以嗎
可以的 沒(méi)有問(wèn)題的
9月貨單沒(méi)有發(fā)票 10月發(fā)票沒(méi)有貨單 這樣稅務(wù)查起來(lái)也沒(méi)事是嗎
9月貨單總金額100元 10月開(kāi)發(fā)票有些開(kāi)不得票,只開(kāi)了90元 那我按照實(shí)際數(shù)暫估和沖紅再做發(fā)票的金額就可以了是嗎
你來(lái)說(shuō)一下有什么問(wèn)題嗎?實(shí)際有購(gòu)入咱做的沒(méi)有問(wèn)題吧,按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做的 剛才不是告訴你了嗎?做賬不是必須有發(fā)票,有發(fā)票他是稅前扣除,不允許稅前扣除的,在匯算清交才能體現(xiàn)出來(lái),你賬上還是正常做
好的,謝謝啦,辛苦了
不用客氣 工作愉快