認(rèn)證了沒(méi)有抵扣完的嗎?如果是的話,增值稅申報(bào)表主表20行有一個(gè)期末留底。
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒(méi)有銷項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
商品規(guī)格如果是60ml*200ml那發(fā)票上也可以直接用這種格式填寫(xiě)嗎?
小規(guī)企業(yè)匯算清繳這是需要補(bǔ)稅嗎?
你好老師,我去年把一次性補(bǔ)償金72000元,計(jì)入工資里了,但工會(huì)經(jīng)費(fèi)都沒(méi)有交。那今天所得稅匯算清繳我該如何報(bào)表。
我想向您咨詢一下,一般私企會(huì)計(jì)需要做哪些財(cái)會(huì)事務(wù)和用哪些表格呀?
老師你好,我公司做家具安裝工程的,把家具安裝承包到另外一家公司,對(duì)方公司開(kāi)票內(nèi)容*勞務(wù)*家具安裝可以嗎?
老師,我們公司的個(gè)人所得稅之前會(huì)計(jì)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)申報(bào)的,現(xiàn)在想調(diào)成收付實(shí)現(xiàn)制怎么調(diào)呢?之前是3月工資4月發(fā)放,3月所屬期時(shí)就申報(bào)了,現(xiàn)在4月工資5月發(fā)放,我可以這月申報(bào)4月份所屬期工資報(bào)0,然后等6月15號(hào)前申報(bào)5月所屬期個(gè)稅時(shí)再填寫(xiě)他們4月份的工資嗎?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模單位銷售自己用的汽車申報(bào)時(shí)沒(méi)超三十萬(wàn)免稅嗎
你好,我們是貨運(yùn)公司,有些單子是拼車沒(méi)有專票的,請(qǐng)問(wèn)普票開(kāi)回來(lái)有用不
老師,幫我看看哪一行是
你好,20行的那個(gè),但是你這個(gè)沒(méi)有。
那是不是也可以理解為沒(méi)有勾選認(rèn)證呢,如果是沒(méi)有勾選,那是不是這里也沒(méi)有
你附表2里面填寫(xiě)的正確吧,和你勾選的是一樣,只要是一樣的話,那就是對(duì)的,你有沒(méi)勾選的,在你的勾選發(fā)票里面有一個(gè)未勾選,在這里面查這個(gè)申報(bào)表不顯示你沒(méi)勾選的發(fā)票
怎么查附表2
這個(gè)是主表,你再去找附表2里面看一下第一行和第二行。
他兩個(gè)應(yīng)該是一塊的,附表一附表二。
老師,是這個(gè)表嗎
對(duì)的,是的,就是這個(gè)的。
那就是沒(méi)有留 抵唄,這里面顯示的
你好對(duì)的 是的 沒(méi)有
那老師能不能告訴我下,我怎么查勾選發(fā)票這塊,在哪個(gè)模塊查,我去查查,看看到底上任勾選了多少,因?yàn)檫@個(gè)月的票比較緊張,我得算好,否則超出進(jìn)項(xiàng),要交好多稅是不
稅收數(shù)字賬戶里面有一個(gè)抵扣勾選,在這里面有未勾選,這個(gè)是你可以勾選的發(fā)票,但是你需要自己判斷一下哪些允許抵扣,哪些不允許抵扣。
在稅務(wù)數(shù)字賬戶里查看哪個(gè)模塊可以看到上個(gè)月沒(méi)有勾選的發(fā)票,他們跟我說(shuō)上月有留抵發(fā)票,可我們根本沒(méi)查到,所以我想在查查
稅收數(shù)字賬戶發(fā)票勾選 未勾選
是發(fā)票勾選確認(rèn)里面的不抵扣勾選吧
不是i上面寫(xiě)了你看下
還有10條勾選狀態(tài)顯示未勾選哦,金額是23508,那這些就是留抵的吧
是這里面吧,這些是不是都是留抵的
以后不允許抵扣的稅額是這些 不叫留底 不叫留底