你好!到4季度申報(bào)3季度的時(shí)候,可以申請(qǐng)

小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬(wàn)交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開(kāi)票額,這季度開(kāi)票不超30萬(wàn),那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶第四季度季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn)了,除了增值稅和附加稅,個(gè)稅也要交嗎?個(gè)稅交多少
老師,這個(gè)小規(guī)模的,跨季度沖紅,因?yàn)閭渥趯?xiě)錯(cuò)了,7月份又重新開(kāi)了一摸一樣的發(fā)票,7月份增值稅附加稅也交了,7月份要怎么做紅沖分錄呢?
個(gè)體戶二季度開(kāi)錯(cuò)票了(超了30萬(wàn)),導(dǎo)致多交了增值稅附加稅,7月份又紅沖了,請(qǐng)問(wèn)可以退稅嗎?
2024年小規(guī)模第二季度開(kāi)普票超了30萬(wàn),在七月才發(fā)現(xiàn)有張票開(kāi)錯(cuò)了,紅沖了,這個(gè)增值稅稅會(huì)退回嗎
老師中午好,老師,我想問(wèn)一下子我每個(gè)季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,里邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款數(shù)可以加上預(yù)收賬款數(shù)填寫(xiě)到應(yīng)收賬款里嗎
老師,想請(qǐng)教一下,企業(yè)在一年中的成本費(fèi)中,有哪幾項(xiàng)費(fèi)用是不用開(kāi)增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費(fèi)用不計(jì)入算企業(yè)所得稅的?
老師,公司付了兩筆款,發(fā)票也有,但老板要求不入帳,發(fā)票需要對(duì)方紅沖嗎?如果不紅沖對(duì)公司有影響嗎
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
有其他業(yè)務(wù)收入,必須對(duì)應(yīng)有其他業(yè)務(wù)成本嗎,之前做到了制造費(fèi)用,可以嗎
老師,我們公司原材料水渣是別的公司免費(fèi)送給我們的,現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,只有水渣運(yùn)費(fèi)發(fā)票,怎么做賬
其他業(yè)務(wù)收入需要繳納什么稅
一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我們剛申請(qǐng)了出口權(quán),我們目前需要做的流程和工作有哪些?
@樸老師,我們要注銷,賬上余額還有固定資產(chǎn),累計(jì)折舊和在建工程,實(shí)操中應(yīng)該怎么清理合理?主要是要注銷,具體怎么處理以及賬務(wù)處理?
你好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)人合伙企業(yè)異常經(jīng)營(yíng)是啥意思?

