同學(xué),你好 變更 個(gè)體戶是定率征收吧?不一定 申報(bào)涉及哪些稅種? 個(gè)稅

老師,我們是2個(gè)人合伙的工商戶,賣(mài)家具的,現(xiàn)在還在裝修籌建,請(qǐng)問(wèn)哪些費(fèi)用是放在籌建期開(kāi)辦費(fèi)里的?還有我需不需要申報(bào)納稅?如果要,是按哪種方式申報(bào)納稅
老師好!甲公司(國(guó)企)以協(xié)議方式花400萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)體液化氣站,執(zhí)照只作了一個(gè)法人的變更(未交任何稅費(fèi)),后來(lái)工商局要求注銷(xiāo)此戶(原因是此站從一個(gè)自然人變成另一個(gè)自然人是屬于國(guó)有資產(chǎn)的流失)必須重新以有限公司名義注冊(cè)成立新公司,后來(lái)這個(gè)液化氣站被動(dòng)遷,補(bǔ)償費(fèi)給了1200萬(wàn),甲公司收回來(lái)了400萬(wàn)的投入,把余下的800萬(wàn)繳給了當(dāng)?shù)呢?cái)政。請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在注銷(xiāo)液化氣站甲公司繳了15萬(wàn)的稅,液化氣站繳了110萬(wàn)左右的稅費(fèi),(增值稅,土地使用稅,契稅,印花稅,交易稅等)請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?(這個(gè)100多萬(wàn)的稅款是甲公司借款給液化氣站交的稅)謝謝老師!
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷(xiāo)費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問(wèn)答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷(xiāo)采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購(gòu)人一批食用油,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問(wèn)一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷(xiāo)了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開(kāi)一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來(lái)看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤(rùn)10%提取盈余公
老師你好,我們公司是包工程來(lái)做的,主要是出人,其實(shí)就是建筑勞務(wù),經(jīng)常涉及臨時(shí)工,一個(gè)工程幾個(gè)月就完了,這些臨時(shí)工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個(gè)問(wèn)題想咨詢:①農(nóng)民工收到錢(qián)都不可能給我們開(kāi)發(fā)票的,你給他說(shuō)“去稅務(wù)局代開(kāi)”他根本聽(tīng)不懂,有些字都不認(rèn)識(shí),這種情況我們?cè)趺崔k呢?②這部分臨時(shí)工的個(gè)人所得稅我們要按照勞務(wù)來(lái)給他們申報(bào)對(duì)么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個(gè)體工商戶,可以開(kāi)發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒(méi)有接觸過(guò)個(gè)體,個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票是怎么計(jì)算稅款的呢?謝謝
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
老師,公司可以和個(gè)人簽訂合同然后公司付款,對(duì)嗎?
您好,老師,個(gè)體工商戶業(yè)主交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,還需要做賬務(wù)處理嗎?
電商企業(yè)小規(guī)模納稅人的供應(yīng)商只能提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票,要加稅點(diǎn)覺(jué)得不劃算,能不開(kāi)發(fā)票,做暫估匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎?
老師我們是制造業(yè) 這個(gè)銷(xiāo)售工資計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司10月份開(kāi)票開(kāi)了180萬(wàn),成本票只有30多萬(wàn)怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工受傷了公司給的現(xiàn)金慰問(wèn)金怎么賬務(wù)處理
老師,公司向個(gè)人租辦公室,他不給我開(kāi)發(fā)票,要怎么辦
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),我們公司年度科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi),貸方總額是500萬(wàn),借方總額是100萬(wàn)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額80萬(wàn)+應(yīng)交企業(yè)所得稅,這兩項(xiàng)列在科目余額表上列在借方,以正數(shù)表示)。那么我們?cè)谧鲑Y產(chǎn)負(fù)債表時(shí),是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)500萬(wàn),同時(shí)列其他流動(dòng)資產(chǎn)100萬(wàn),還是應(yīng)交稅費(fèi)直接寫(xiě)凈值400萬(wàn)?還是說(shuō)這兩種都可以?
能查徐州市銅山區(qū)菲倫編程
這個(gè)員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來(lái)整這個(gè),我們要怎么處理,我們之間沒(méi)有簽合同,她也通過(guò)起訴手段,不過(guò)法院沒(méi)支持她,謝謝她又整這個(gè),

