你好,這個(gè)是單獨(dú)的銷售貨物,按13%
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用200000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應(yīng)交稅費(fèi)怎么算出來是48000?
1、甲公司為增值稅-般納稅人,2019年4月生產(chǎn)銷售化工機(jī)械設(shè)備100000元(不含增值稅),購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的原材料取得了增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為65000元:甲公司又對(duì)外提供餐飲服務(wù),取得銷售額30000元(不含增值稅),購(gòu)進(jìn)餐飲原材料取得了增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為300元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證,對(duì)以上兩種業(yè)務(wù)分別核算,并按照各自的適用稅率分別開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)均已結(jié)清并存入銀行。銷售貨物的增值稅率為13%,提供餐飲服務(wù)的增值稅率為6%。(16要求:①計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額
1、客戶在酒店使用會(huì)議室開會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會(huì)時(shí)間長(zhǎng),還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會(huì)議費(fèi)專票。請(qǐng)問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
甲公司為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13%商品原材料售價(jià)中不含增值稅假定銷售商品原材料和勞務(wù)均符合收入認(rèn)條件其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)不考慮其他因素2007年四月甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng)銷售商品一批按商品標(biāo)價(jià)計(jì)算的金額為200萬元由于是成批銷售公司給予客戶10%的商業(yè)折扣并開具的增值稅專用發(fā)票
3.甲公司為增值稅一般納稅人,本年12月將自產(chǎn)的一批新研制的高檔化妝品分配給股東,成本為20萬元,消費(fèi)稅稅率為15%;提供咨詢服務(wù)取得收入為12萬元。要求:計(jì)算甲公司本年12月增值稅的銷項(xiàng)稅額。 4.甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月銷售白酒取得不含增值稅銷售額100萬元,收取白酒的包裝物押金10萬元,沒收逾期白酒的包裝物押金8萬元。甲公司收取包裝物押金單獨(dú)記賬,并約定包裝物應(yīng)當(dāng)干提貨之日起6個(gè)月內(nèi)返還,逾期未歸還者沒收押金。白酒適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
三方貿(mào)易的報(bào)關(guān)單怎么填
老師,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有一項(xiàng)信息技術(shù)推廣服務(wù)和廣告業(yè),能否開視頻制作的發(fā)票?
老師你好!之前簽訂合同為350萬元,開票450萬元,稅務(wù)局需要提供合同,當(dāng)時(shí)也忘了了合同簽訂少了,公司在補(bǔ)簽合同,還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師指導(dǎo)一下
老師一個(gè)自然人注冊(cè)了一個(gè)公司A,和一個(gè)個(gè)體戶B,分開報(bào)稅,都是餐飲業(yè)務(wù),注冊(cè)地大地址一樣,房間號(hào)不一樣,這樣可以嗎?樸
員工工資5000到30,000元,如何算社?;鶖?shù),如何計(jì)算社保?請(qǐng)?jiān)敿?xì)為我列出,謝謝老師,因?yàn)槲沂莻€(gè)新手。
車票報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)稅額在哪里錄入
老師,視頻制作開發(fā)票的時(shí)候,稅收編碼和名稱叫什么?
老師好,1月支付了100萬房租,期間沒有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬納稅調(diào)增 這么處理 有沒有問題
股東分紅交個(gè)稅,打開自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?