你好,這個發(fā)票已經開了負數(shù)發(fā)票了。
老師,公司有筆業(yè)務本以為已經黃了,因為發(fā)票去年已認證,所以我這個月在開票系統(tǒng)里填了紅字信息表,結果現(xiàn)在業(yè)務正常,這個紅字信息表應該可以直接在系統(tǒng)里作廢吧?這樣我認證的進項稅額就又正常了,不會有進項負數(shù)了,是這樣的嗎
剛在開票軟件按照銷售方申請紅字信息表填開,審核也通過了,但是數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)-稅控設備資料統(tǒng)計那里負數(shù)開票的數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)?請問老師如何確認以前開出的發(fā)票紅沖成功呢
老師,我們七月份當月開錯了張電子專票,當月已經填了紅字信息表,在國稅網里也已經是負數(shù)了,但是紅字信息表的狀態(tài)是已上傳,我要是現(xiàn)在使用的話,會不會多了一份負數(shù)發(fā)票
老師:稅務系統(tǒng)里出現(xiàn)“發(fā)票狀態(tài) 已紅沖-全額”,但數(shù)字是正數(shù),是代表啥意思?紅沖不應該是負數(shù)嗎?
老師您好,我是購買方,我開了已經抵扣了的發(fā)票的紅字信息表出來,但是現(xiàn)在聯(lián)系不上銷售方沖紅開負數(shù)發(fā)票了怎么辦
老師,使用權資產明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿行業(yè)會計的特點是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報表,最后看那一個是申報的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費是放生產成本原材料還是制造費里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網店,賣自己各處從個人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網店進行銷售,銷售額較高,比如一個月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
具體代表啥意思?能解釋一下嗎?
就是這個正數(shù)發(fā)票開了一個負數(shù)發(fā)票
那就算說,這個正數(shù)不能算入銷售,因為和負數(shù)沖平了,對吧?
是的,對的是的對的是的。