您好,在建工程的話,你只能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),其他沒有科目呀
?老師我們建辦公樓付款的時候掛的是預(yù)付賬款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的話,要不要先轉(zhuǎn)在建工程,再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)? 還是直接借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款
請問老師,我們公司改造車間,對方開來進(jìn)項發(fā)票,首先我要把需要改造的車間轉(zhuǎn)入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,貸:固定資產(chǎn) 10萬元,這10萬元應(yīng)該是固定資產(chǎn)的原值(購入時的價格),借:累計折舊3萬元,這3萬元應(yīng)該是到目前為止固定資產(chǎn)所提的折舊,借:在建工程7萬元,這7萬元應(yīng)該是固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值10萬減去提累計折舊3萬 主要想整明白分錄中借貸方金額
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項。借:在建工程,應(yīng)交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
老師,我們買房產(chǎn)交的首付,分錄是借:在建工程 貸銀行存款,房子 還沒有建好我以為要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)的是借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程,現(xiàn)在要怎么操作
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?2、費用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進(jìn)行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請問公司分紅和長投的分錄能否告知一下,謝謝!
對,而且已經(jīng)完工了,領(lǐng)導(dǎo)說暫時先不轉(zhuǎn),所以我們還是在建工程先不轉(zhuǎn),還是先能放在哪個科目里代替一下
還是在在建工程把這個