您好,同學,請稍等下
老師您好,請教您一個問題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實際支付133金額,我們實際酒店收到122款項,其中11元為平臺服務(wù)費,我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費用服務(wù)費11貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費銷項稅額嗎??那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務(wù)費該如何做賬呢???
老師好,我們在攜程上替老板另外一個公司訂了機票,服務(wù)費發(fā)票開的是我公司的抬頭,機票就是行程單(個人名字)。服務(wù)費+機票費用需要走老板另一個公司報銷回來返給我公司,請問我如何記賬?謝謝老師(對公支付的攜程,有對賬單,我們銀行月結(jié)支付的),這種代收代付
老師我想問一下酒店行業(yè)網(wǎng)上攜程訂單這種收入到它們平臺,它們給客人開具了發(fā)票,我們要開具發(fā)票給她們,她們才會打過來,我們開具的是經(jīng)濟代理服務(wù)費這個需要申報印花稅嘛
您好,老師我們是酒店行業(yè),就是在工作中銷售,及老總為了給拉業(yè)務(wù)給到外部業(yè)務(wù)員回扣,采取不合理的費用報銷費用形式給到對方,然后需要要求我財務(wù)虛開一些發(fā)票過去,相當于對方業(yè)務(wù)員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對方,我本人怎么去規(guī)避風險呢?現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細簽字,但是我知道這個是虛擬的,然后開票我是用其他開票員身份開具的。
你好老師。想咨詢您個問題~我們是一家做兒童康復(fù)的企業(yè),收到殘聯(lián)撥給我們的一筆款項,這比款項是需要我們打給各個兒童家長的,我們企業(yè)屬于代收代付。殘聯(lián)要求我們給開票,這種是否應(yīng)該開具不征稅發(fā)票,想咨詢一下您,那么會計分錄應(yīng)該如何做?還有,在申報企業(yè)所得稅是是否算作我們的收入呢?急 ,求解答~謝謝
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報表,最后看那一個是申報的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進行銷售,銷售額較高,比如一個月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
@董老師,知識點確認。
新收入準則的五步法是五步
經(jīng)濟代理不需要繳納印花稅。