你好,不繳納增值稅,全部形成免抵稅額350*13%=45.50 附加稅是45.50*12%=5.46萬元

某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年四月出口銷售額為1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元,未生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料,取得專用發(fā)票注明金額共1500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額195萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額符合規(guī)定以勾選抵扣,已知該企業(yè)生產(chǎn),銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率9% 該企業(yè)免抵退稅應(yīng)納稅額是 該企業(yè)四月出口退稅留底稅額是
某生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品全部用于出口,2020 年自營出口產(chǎn)品價格為 200 萬元(含稅),當(dāng)年可以抵扣 的進(jìn)項(xiàng)稅為 20 萬元,增值稅稅率為 13%,上年無留抵稅額,假定出口退稅率為 9%。請選擇自營出口還是外 貿(mào)企業(yè)出口?為什么?
23、甲自營出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款500萬元,增值稅額65萬元;(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元;(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民幣400萬元。已知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%,上月月末無增值稅留抵稅額,外購原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予抵扣。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額為()萬元。
甲出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法繳納增值稅。2022年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款300萬元,增值稅額39萬元;(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額100萬元;(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民幣500萬元。已知,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%,上月月末無增值稅留抵稅額,外購原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予抵扣。甲企業(yè)當(dāng)期免抵稅額為(A)萬元。A.50B.11C.39B.貨物加工勞
自營出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅50萬,出口銷售貨物收齊RMB60萬,怎么樣計算認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額?
你好,老師,上年度所得稅先抵后退分錄怎么做呢
老師好,我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,因?yàn)槌杀酒辈粔颍攵嘧鳇c(diǎn)工資,只有兩個員工,麻煩看下這兩個員工最多能做多少工資可以免稅
老師,我們是一般納稅人,請問鴿子開票項(xiàng)目是什么了?稅率是9%還是13%了?
超市開業(yè)前,購買一些燈管,二手柜子,這些費(fèi)用,會計分錄怎么寫?
老師,民非企業(yè)的第一筆資金,開辦的費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬
請教一下 有沒有業(yè)務(wù)已發(fā)生,因?yàn)閷Ψ轿匆l(fā)票,但長期掛預(yù)收,沒確認(rèn)收入的 怎么處理?
預(yù)提成本費(fèi)用,怎么做分錄
老師,是收到發(fā)票還沒支付
利潤275萬怎么交企業(yè)所得稅呢
請問工會經(jīng)費(fèi)按什么數(shù)據(jù)申報的?

