你好這個(gè)錢怎么來的 貨款嗎
老師好,建筑行業(yè),之前做的都是流水賬,現(xiàn)在中途建賬,實(shí)收資本怎么算?要錄期初余額嗎?咋們學(xué)堂有中途建賬的課程嗎
請(qǐng)問公司前期未做賬,中途需要建賬,沒有期初數(shù)據(jù),但是銀行余額,建賬的話期初數(shù)可以只設(shè)置銀行的數(shù)據(jù)嗎?
做公司內(nèi)賬,前期只有法人銀行卡流水余額,從10月份開始建賬,只知道九月底銀行卡余額,請(qǐng)問期初余額怎么建
餐飲公司公司中途建帳,期初錄了銀行,庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款,原材料,庫存商品,預(yù)收賬款,現(xiàn)在科目余額表不平,做的是內(nèi)賬,怎么弄平
老師 ,我中途建賬,只有個(gè)銀行余額,其它全沒有,我不錄期初銀行余額,出完賬我的資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但是我的銀行余額對(duì)不起來,怎么處理,要錄期初銀行余額么,如果錄的話,另外一個(gè)科目掛那個(gè)科目?
計(jì)提工資,繳納了個(gè)稅,工資沒發(fā),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
你好,現(xiàn)在員工入離職勞動(dòng)關(guān)系備案系統(tǒng)在哪里啊
老師,善意取得的不當(dāng)?shù)美?,已?jīng)轉(zhuǎn)給第三人,還要承擔(dān)什么責(zé)任嗎
計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬9900 應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅100 繳納個(gè)人所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅100 貸:銀行存款100 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬9900 貸:銀行存款9900 這樣做賬務(wù)處理分錄正確嗎?工資不準(zhǔn)時(shí)發(fā)放 貸:銀行存款100
幫寫一筆計(jì)提工資,但沒發(fā)放,每月又代扣代繳了個(gè)人所得稅的詳細(xì)分錄
公司把土地賣了,怎么申報(bào)繳納土地增值稅
這是第幾章內(nèi)容?感覺沒學(xué)到這塊
公司出售土地,繳納的印花稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,可以享受減半政策嗎
課程的有效期多久呢?
老師你好,我是一般納稅人,稅務(wù)局讓我們自查補(bǔ)23和24年的未開發(fā)票收入,我現(xiàn)在補(bǔ)了,想問一下這個(gè)賬是做到25年嗎分錄怎樣寫
對(duì)基本是貨款
你欠其他的企業(yè)的錢嗎?如果不欠的話,未分配利潤里面。
服務(wù)類基本不欠款,那我入到未分配,應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)賬的話,有差入我后期用以前年度損益調(diào)整可以吧,應(yīng)收應(yīng)付出期初數(shù)難度太大
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝,老師
不用客氣,工作愉快。