可以哦,屬于招待費(fèi),應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,招待客戶的住宿費(fèi)開的是專票,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問招待客戶的住宿費(fèi)可以抵扣嗎?
招待客戶的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
請(qǐng)問,招待客戶住宿費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎?
老師,你好,請(qǐng)問招待客戶的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
借進(jìn)項(xiàng)稅。在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。那就是不能抵扣。
是的,不能抵扣。哦哦
增值稅申報(bào)時(shí),先抵扣了,在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填例是嗎
還是把進(jìn)項(xiàng)稅直接算借招待費(fèi),不做進(jìn)項(xiàng)
您說的第一種方法處理。
那還是直接退回開普票更合適吧
這種操作最為簡單哦。
進(jìn)項(xiàng)稅額可以直接不做轉(zhuǎn)出嗎。
可以哦。不可以的。哦
你的認(rèn)證不就對(duì)不上了嗎?
直接把稅一塊借招待費(fèi)。
賬戶上這樣處理,但是您發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候是不是要認(rèn)證?報(bào)稅的時(shí)候是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
可以不認(rèn)證嗎
當(dāng)然不可以了,當(dāng)然不可以。