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Q

老師,你好,公司盤盈一輛價稅合計113萬的汽車,是以前年度購進的,賬務處理怎么做呢?進項稅額怎么處理?

2023-09-18 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-18 09:15

借:固定資產(chǎn) ?應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款

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快賬用戶2633 追問 2023-09-18 09:17

不需要通過待處理財產(chǎn)損益和以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-18 09:22

你的知道這個車是誰出錢買的?那么大金額,不能隨意做以前年度損益調(diào)整?那么多人,這么大金額,嫩是沒做賬?稅局都不信的

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快賬用戶2633 追問 2023-09-18 09:25

好的,老師,如果要是通過待處理財產(chǎn)損益的話,進項稅額怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-09-18 09:33

先查明原因在做賬吧,一個車子那么大個東西,總有知情人哈?問哈是誰出錢買的?

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快賬用戶2633 追問 2023-09-18 09:34

是老板買的,發(fā)票也在,就是沒有入賬

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齊紅老師 解答 2023-09-18 09:36

那就掛老板的往來就是了

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借:固定資產(chǎn) ?應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
2023-09-18
你好 固定資產(chǎn)盤盈會計分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積——法定盈余公積(10%) 利潤分配——未分配利潤
2021-07-01
你好,這個要看是什么原因轉(zhuǎn)出,還得要確定之前他這張發(fā)票怎么做的憑證?
2024-01-12
借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理
2023-08-13
您好,到9月份賬上還有錢吧
2023-03-11
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職稱:注冊會計師,稅務師

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