您好,到9月份賬上還有錢吧
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
什么意思呢?
就是說,這個車,9月份還剩下多少賬目價值,按照這個乘以對應(yīng)稅率鉆出
我還真不會。我是金蝶系統(tǒng)做賬的。
需要有這個,才可以算的
我查了當(dāng)初購進(jìn)這輛貨車的價值(包含車輛購置稅)35000元,2018年4月入賬,218年5月開始計提折舊,到現(xiàn)在2022年8月(還沒有計提折舊)賬上的凈值是6737.33元,然后9月是要將這輛貨車的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出處理的,麻煩老師跟我說下賬務(wù)處理以及金蝶的固定資產(chǎn)系統(tǒng)我應(yīng)該怎么操作呢?
當(dāng)時你們采購的時候, 稅率是17%是吧,我只知道賬務(wù)處理
是的,稅率是17%。
那就是借 管理費用 6737.33*17%=1145.3461? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,2018年4月時候還是小規(guī)模時期,當(dāng)時不小心直接勾選了抵扣銷項稅,是這種情況,2022年9月時候要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的更正處理。
2018年4月當(dāng)時購進(jìn)時候是價稅合計賬務(wù)處理的。
就是當(dāng)時抵扣了是吧
現(xiàn)在才回復(fù)??也太久了吧。是的,當(dāng)時抵扣了。
嗯嗯,當(dāng)時出去了不好意思的哈,那你們就現(xiàn)在按照當(dāng)時的稅率,做轉(zhuǎn)出