你好 是的? 是這樣的對(duì)的呢??
老師,我們是小規(guī)模,近一年估計(jì)沒(méi)有什么收入,現(xiàn)在我們租了一間辦公室,房東也是公司,因?yàn)橐婚_(kāi)始跟他說(shuō)的不要票,他就是一個(gè)人名義跟我們公司簽的合同,現(xiàn)在我說(shuō)要票,對(duì)方就收我們7%的稅點(diǎn),我們一共10萬(wàn)的房租,稅就要7000,我問(wèn)了一下如果我們自己代開(kāi)就是2%的個(gè)稅和千分之一的印花稅,就兩千多,但是我又想我們沒(méi)有什么收入沒(méi)有有必要去開(kāi)這個(gè)發(fā)票
老師,我們公司租了一間廠房,房東是個(gè)人,就是自然人。現(xiàn)在我們公司要求房東去開(kāi)租金發(fā)票給我們,房東說(shuō)這會(huì)涉及許多稅費(fèi),到時(shí)候都要我們承擔(dān)的,請(qǐng)問(wèn)這其中會(huì)涉及什么稅費(fèi)呢?能不能一一列舉告訴我?
老師你好,我們公司租了一層辦公樓,物業(yè)給我們開(kāi)租賃發(fā)票的,但是因?yàn)橛泻芏嗫瘴欢嘤?,我們想轉(zhuǎn)租一間給其他公司,請(qǐng)問(wèn)我們公司可以開(kāi)房租發(fā)票嗎,還是說(shuō)要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票?
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個(gè)公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒(méi)有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開(kāi)來(lái)了,而且我司也開(kāi)出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個(gè)公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒(méi)有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開(kāi)來(lái)了,而且我司也開(kāi)出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫(xiě)在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎