同學(xué)你好 1、以前費(fèi)用都入過賬了,發(fā)票回來,只用把原來的紅沖掉,再做個(gè)正的就可以。 借:成本費(fèi)用-負(fù)數(shù)(原來數(shù)) 借:成本費(fèi)用(發(fā)票數(shù)) 2、而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢? 答:借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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題外話:其實(shí)就是走個(gè)流水,并非真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)。 9月之前小規(guī)模時(shí)的做賬,比如我收甲公司10萬,等價(jià)又轉(zhuǎn)給乙公司(實(shí)質(zhì)這是甲公司采購乙公司的貨,但甲打到我這,我公司幫他付款的)
嗯,這等于沒有業(yè)務(wù),過個(gè)往來款就可以。 以后應(yīng)避免這樣做,有風(fēng)險(xiǎn)的
重點(diǎn)是現(xiàn)在9月轉(zhuǎn)成了一般納稅人,之前轉(zhuǎn)的看,甲公司都在9月份開過來了,都是專票。 我們公司走開給了乙公司,看起來就生了購銷業(yè)務(wù)
那就要申報(bào)了,因?yàn)槿绻邪l(fā)票不申報(bào),會納稅不成功的。
這個(gè)外賬,我實(shí)在頭疼,9月一般納稅人收到的票都是以前小規(guī)模時(shí)候轉(zhuǎn)的款,要怎么處理呢,如果一直沒我發(fā)票,上面那種往來是不是也可以,但是現(xiàn)在發(fā)票來了,我要做成進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎?
平進(jìn)平出,是不影響稅,但是稅負(fù)產(chǎn)零,也是問題。以后真要避免這些事,怎么能讓別人過自己的賬戶。