按月分?jǐn)偞_認(rèn)收入
老師,我公司有廠(chǎng)房出租,簽訂的合同,比如說(shuō)是從2020年1月-2022年的1月,并且對(duì)方也把房租打過(guò)來(lái)了,那這個(gè)確認(rèn)收入我應(yīng)該是一次性把兩年的收入一起確認(rèn)了,還是怎么樣呢?因?yàn)閷?duì)方打了那么多房租,我是不是應(yīng)該一次性開(kāi)兩年的房租票?
收到廠(chǎng)房租金(一年一交)對(duì)方公對(duì)公,但是未開(kāi)票給對(duì)方(不準(zhǔn)備開(kāi)票給對(duì)方),應(yīng)該怎么做賬?還有一次性收到的租金是每月確認(rèn)收入還是一次性確認(rèn)整年收入?
咨詢(xún)一下,公司租賃一塊場(chǎng)地給客戶(hù),今年10月-明年10月,15萬(wàn) 款已全部收到并開(kāi)票。問(wèn)這個(gè)確認(rèn)收入,一定要按月確認(rèn)嗎,還是可以一次性確認(rèn)收入的,根據(jù)哪個(gè)依據(jù)哈
租給個(gè)人一片地,年租金18萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)票,因?yàn)閷?duì)方是個(gè)人,我方在確認(rèn)收入時(shí)是一次性確認(rèn),還是按月分?jǐn)偞_認(rèn)。
老師好,我們有一臺(tái)吊車(chē)租給了國(guó)外,一年36000,提前打款,收到款后我們給對(duì)方開(kāi)具了形式發(fā)票,這時(shí)確認(rèn)租賃收入確認(rèn)多少,是每個(gè)月確認(rèn)3000,還是一次性確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入36000
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶(hù),然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?