借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補助
企業(yè)單位收到的專項應付款,在收到時借銀行存款,貸專項應付款,發(fā)生支出項目時據(jù)實入賬,同時將專項應付款結轉入資本公積,那民非組織收到的專款該如何做,主要就是發(fā)生支出項目時,后面怎么結轉,民非會計準則又沒有資本公積這科目
就是對于運輸行業(yè),收到運輸款做會計分錄怎么做呢,需不需結轉成本呢,收到運輸款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 那成本怎么記呢
老師,專項資金未收到,項目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應付賬款 貸專項應付款—項目—材料費專項 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項應付款 貸營業(yè)外收入
支出專業(yè)應付款時應怎么做分錄,要體現(xiàn)??顚S茫猪椖亢怂?。項目結束后怎么會計處理
專項應付款需要結轉到營業(yè)在收入嗎?會計分錄怎么做
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應的應該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調整表調增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務局設置成財務負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關聯(lián)公司收到的貨款轉到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
我做的是借:銀行存款,貸,專項應付款,支出是借專項應付款貸銀行存款,這樣對嗎?
你好,這個是不對的哈,
為什么不對呢?老師
這個是政府補助,不能掛專項應付款
老師,假如某公司有一個科研項目,總投資是60萬,科技局獎勵30萬,其他的公司自籌這個業(yè)務怎么處理
這個30萬就是政府補助哈, 關于政府補助的詳解https://zhuanlan.zhihu.com/p/273218587