您好,這個(gè)是少了還是多了呀
調(diào)整增值稅申報(bào)表和稅控開票賬上小數(shù)點(diǎn)差異,分錄怎么做,
老師請(qǐng)問下小規(guī)模增值稅申報(bào)表和賬上相差0.1,申報(bào)表上小0.1。應(yīng)該怎樣調(diào)整?
賬上2022.10跟增值稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)相差10.41,所以現(xiàn)在賬上調(diào)整怎么做,調(diào)整分錄是什么
增值稅賬上和報(bào)表差了一分,賬上怎么調(diào)整
增值稅申報(bào)表與賬上的稅額差1分怎么調(diào)整呢
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請(qǐng)問申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票啊?
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小
賬上比報(bào)表多了
那這樣的話,就是做一筆? 借方的營(yíng)業(yè)收入貸方做一筆稅款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 0.01貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.01 這樣子嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
那我需要做一筆借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01 這筆分錄嗎
是繳納了增值稅后才調(diào)整的
那就需要的了這個(gè)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01 這筆分錄應(yīng)該做紅字對(duì)嗎
嗯對(duì),正常是紅字的哈
這兩個(gè)分錄做了,還需要做別的分錄嗎
不要了,別的沒有了
兩筆分錄都是紅字 對(duì)吧
嗯對(duì),理解的是沒錯(cuò)的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心