學(xué)員朋友您好,可以補(bǔ)計(jì)七月份的成本
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對(duì)應(yīng)的所以做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是7月份未開(kāi)票,8月份開(kāi)的票,只有7月份沒(méi)有收入對(duì)應(yīng),7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目?8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對(duì)應(yīng)是否可以做成成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本?謝謝!
你好,8月份開(kāi)的專票做了收入,但是成本發(fā)票沒(méi)有來(lái),8月份只結(jié)轉(zhuǎn)了有票成本,9月份發(fā)票全部來(lái)了,在結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎
7月發(fā)出商品忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,8月結(jié)轉(zhuǎn)可以?
7月發(fā)出商品已經(jīng)開(kāi)票了,7月忘記結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品的成本,8月可以補(bǔ)7月發(fā)出商品成本可以?
7月8月只有工資,沒(méi)有收入所以不用結(jié)轉(zhuǎn),9月有收入148萬(wàn),成本136萬(wàn),如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫(xiě)分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢(qián)退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
這個(gè)要怎么補(bǔ)計(jì)呀?數(shù)據(jù)自己推算嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的一般是倒蒜算的
老師這個(gè)怎么倒算呀?具體可以告訴一下嗎
學(xué)員朋友您好,一般盤(pán)點(diǎn)與賬面余額的差額,記錄成本
就是這邊是按照盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù),就結(jié)轉(zhuǎn)不了,然后它給了8月的數(shù)據(jù),我就不知道7月怎么辦?如果倒算的話不知道怎么倒算?這個(gè)盤(pán)點(diǎn)與賬面的差額不是計(jì)入盤(pán)虧盤(pán)盈嗎?
你主要是轉(zhuǎn)成本引起的差異
可是全部的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呢?沒(méi)明白老師的意思
這個(gè)前提是您必須有做所有的采購(gòu),沒(méi)有做的話,這個(gè)方法也是不準(zhǔn)確的