你好 不考慮其他情況,那么 應交稅款: 4840.00? ?元 稅后收入: 30160.00? ?元 應納稅所得額: 30000.00元;適用稅率: 25%;速算扣除數(shù): 2660.00元

假如10月份的工資11月份發(fā)12月份申報個稅,員工是10月入職的,個稅系統(tǒng)按10月入職算,計算個稅應扣除費用5000(一個月),但是我們申報時系統(tǒng)扣除費用是5000*2,這樣造成了少交稅,這種情況應如何補救?
如果一次性補發(fā)4個月工資,計算個人所得稅扣除時,扣除幾個5000,社保和專項附加扣除什么的都扣除幾個月的
請教老師,個稅申報系統(tǒng),比如7月份新入職的員工,9月份一起發(fā)的 7月和8月兩個月的工資,現(xiàn)在10月份申報9月份的個稅,員工入職時間選的是7月份,那申報該員工9月份個稅的時候,是扣除一個5000還是2個5000?
老師 我想問您個問題 把比方我有一個同事7月份入職的 我報7月份的個稅是減除5000把(如果沒有專項附加扣除) 而不是7*5000=35000把
老師 9月份入職的話10月初報個稅如果不考慮附加扣除個稅怎么計算 比如工資35000-幾個5000
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
25% ? 我說的是工資薪金
是啊,是工資薪金的呢
不應該是3%嗎
不是啊,那個是超過5000的第一階梯的