產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶視同銷售,分錄按購(gòu)進(jìn)的價(jià)格可如下: 借:應(yīng)收賬款或庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額)(按實(shí)際售價(jià)計(jì)算) 結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品
老師贈(zèng)送的產(chǎn)品視同銷售價(jià)格按什么算,比如一產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)是10數(shù)量100,捆綁銷售全部贈(zèng)送給客戶,已知以前公司銷售同樣產(chǎn)品是單價(jià)30,稅率13%,問賬務(wù)處理怎么做
老師,外購(gòu)的貨物取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,贈(zèng)送給他人,視同銷售的話,這個(gè)銷售價(jià)格怎么定,謝謝
老師,外購(gòu)或自產(chǎn)視同銷售的分錄怎么做,如果是贈(zèng)送客戶
老師,請(qǐng)問我們是酒類銷售企業(yè),從酒廠購(gòu)買的酒做客情贈(zèng)送給意向客戶或者做活動(dòng)使用了,這種情況做視同銷售,視同銷售繳納增值稅的價(jià)格是按照我的購(gòu)買價(jià)還是按照我對(duì)外的銷售價(jià)格?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
為了擴(kuò)展市場(chǎng),公司將外購(gòu)的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶的分錄該怎么做呢?外購(gòu)商品一共含稅價(jià)格1130元,稅款130,請(qǐng)問這個(gè)免費(fèi)的贈(zèng)送分錄怎么寫呢?請(qǐng)寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝!但是稅務(wù)局說要組成計(jì)稅價(jià)格來作為視同銷售!
老師我想咨詢一下,我一直沒有報(bào)考修理初級(jí)職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗(yàn)了,比方說我今年報(bào)考初級(jí)考過了,等到明年滿5年可以報(bào)考中級(jí)嗎?
采購(gòu)跟倉(cāng)管的工資是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
低值易耗品是否可以直接計(jì)入費(fèi)用?
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按產(chǎn)品本身成本結(jié)轉(zhuǎn),那確認(rèn)收入的金額怎么填寫?
這個(gè)按公允價(jià)值來就可以