您好, 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了
企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)管“稅金及附加”科目,核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、資源稅、房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi)。其中,按規(guī)定計(jì)算確定的與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅等稅費(fèi),企業(yè)應(yīng)借記“稅金及附加”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)”科目。期末,應(yīng)將“稅金及附加”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后,“稅金及附加”科目無(wú)余額。企業(yè)交納的印花稅,不會(huì)發(fā)生應(yīng)付未付稅款的情況,不需要預(yù)計(jì)應(yīng)納稅金額,同時(shí)也不存在與稅務(wù)機(jī)關(guān)結(jié)算或者清算的問(wèn)題。因此,企業(yè)交納的印花稅不通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算,于購(gòu)買印花稅票時(shí),直接借記“稅金及附加”科目,貸記“銀行存款”科目。請(qǐng)問(wèn)老師印花稅不用計(jì)提嗎?
1:銷售部門談業(yè)務(wù)發(fā)生餐飲費(fèi),交通費(fèi),加油費(fèi),過(guò)路費(fèi) 分別計(jì)什么科目以及明細(xì)科目 2: 銷售部位談業(yè)務(wù)去外地發(fā)生餐飲費(fèi),交通費(fèi),加油費(fèi),過(guò)路費(fèi) 分別記入什么科目 3; 員工餐飲費(fèi),是不是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 4: 銷售費(fèi)用是為銷售產(chǎn)品而產(chǎn)生費(fèi)用和哪個(gè)部門人員產(chǎn)生無(wú)關(guān)。(比如:銷售部門報(bào)銷交通費(fèi),計(jì)管理費(fèi)用而不是銷售費(fèi)用對(duì)嗎)
老師好 我發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加應(yīng)該繳納100 滯納金繳納10元 但是去年這110元都計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加這個(gè)科目里 我想調(diào)整一下 把應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 滯納金的10元調(diào)整出來(lái) 應(yīng)該如何更改賬務(wù)呢
我們公司補(bǔ)交2015年的增值稅及附加稅及滯納金應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?怎么做分錄?
1.2012年12月20日,長(zhǎng)江公司對(duì)違反本企業(yè)管理規(guī)定的職工王某罰款100元,會(huì)計(jì)部門收到王某交來(lái)現(xiàn)金。會(huì)計(jì)部門根據(jù)有關(guān)管理部門的罰款通知單,編制會(huì)計(jì)分錄。 2.2012年12月26日,長(zhǎng)江公司收到某公司無(wú)償捐贈(zèng)的專利權(quán)一項(xiàng),價(jià)值24,000元。會(huì)計(jì)部門根據(jù)捐贈(zèng)協(xié)議,編制會(huì)計(jì)分錄。 3.2012年12月28日,長(zhǎng)江公司開出轉(zhuǎn)賬支票,向某希望小學(xué)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。會(huì)計(jì)部門根據(jù)捐贈(zèng)專用收據(jù)及銀行付款通知,應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄。 4.2012年12月29日,長(zhǎng)江公司以存款支付稅款滯納金2萬(wàn)元。會(huì)計(jì)部門根據(jù)銀行存款付款通知、滯納金罰款單,應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄。 5.2012年12月30日,長(zhǎng)江公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定算出本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅1148元;計(jì)算出本月應(yīng)交教育費(fèi)附加492元。
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎