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老師,如果去年11月份勾選進項票的時候有認證了通行費,但是當時并未將這批通行費入賬,忘了,然后現(xiàn)在核對入賬的進項稅額總額和增值稅主表就差那一點點通行費的進項稅額,那應該怎樣調賬才對?

2023-09-15 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-15 14:57

借:應交稅費-增值稅-進項 ? ? ?利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款

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借:應交稅費-增值稅-進項 ? ? ?利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款
2023-09-15
你好 是對的 是這么做的
2023-02-06
已認證發(fā)票沒有做賬,一般要視不同情況補賬; 如果不涉及上年的利潤,直接補賬即可. 如果涉及上年利潤,看收入和費用的金額和性質,如果不重要,按本期差錯更正,也就是今年補記.
2020-11-16
您好,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅 (正) 借:管理費用(負),就是把入的費用科目沖回記到進項稅里
2023-07-06
你好這個是不能抵扣增值稅的嗎
2024-01-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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