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老師,如果去年11月份勾選進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候有認(rèn)證了通行費(fèi),但是當(dāng)時(shí)并未將這批通行費(fèi)入賬,忘了,然后現(xiàn)在核對入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額總額和增值稅主表就差那一點(diǎn)點(diǎn)通行費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,那應(yīng)該怎樣調(diào)賬才對?

2023-09-15 14:54
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-15 14:57

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) ? ? ?利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) ? ? ?利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款
2023-09-15
你好 是對的 是這么做的
2023-02-06
已認(rèn)證發(fā)票沒有做賬,一般要視不同情況補(bǔ)賬; 如果不涉及上年的利潤,直接補(bǔ)賬即可. 如果涉及上年利潤,看收入和費(fèi)用的金額和性質(zhì),如果不重要,按本期差錯(cuò)更正,也就是今年補(bǔ)記.
2020-11-16
您好,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (正) 借:管理費(fèi)用(負(fù)),就是把入的費(fèi)用科目沖回記到進(jìn)項(xiàng)稅里
2023-07-06
你好這個(gè)是不能抵扣增值稅的嗎
2024-01-23
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