您好,商品賣100萬(wàn)含稅加7個(gè)點(diǎn),開票是 100/(1-7%)*1.13=121.51,進(jìn)項(xiàng)稅13.98 商品賣100萬(wàn)不含稅加7個(gè)點(diǎn),開票是100*1.07*1.13=120.91,進(jìn)項(xiàng)稅13.91
老師,磚價(jià)0.34元。不含稅金。如果要稅金另加7%個(gè)點(diǎn)。發(fā)票抵扣13%。這樣合適嗎。怎么去計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)一下,經(jīng)營(yíng)個(gè)體戶從事商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)普通商品時(shí),供應(yīng)商不含稅價(jià)格100,含稅價(jià)格說(shuō)是加6個(gè)點(diǎn)(6%),可以開出來(lái)13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這種加點(diǎn)操作方式,對(duì)于我核算成本時(shí),我實(shí)際的不含稅價(jià)格是怎么計(jì)算???
不含稅價(jià)開專票13個(gè)點(diǎn),加收7個(gè)稅點(diǎn),企業(yè)抵扣的話是只能抵扣13%還是13%再加上7%一起抵扣呢?
我提問(wèn)的是,就是通常說(shuō)的含稅價(jià)加稅點(diǎn)和不含稅價(jià)加的稅點(diǎn),都是怎么計(jì)算抵扣的。 比如:商品賣100萬(wàn)含稅加7個(gè)點(diǎn) 和不含稅加7個(gè)點(diǎn)各怎么計(jì)算抵扣的。
我提問(wèn)的是,就是通常說(shuō)的含稅價(jià)加稅點(diǎn)和不含稅價(jià)加的稅點(diǎn),都是怎么計(jì)算抵扣的。 比如:商品賣100萬(wàn)含稅加7個(gè)點(diǎn) 和不含稅加7個(gè)點(diǎn)各怎么計(jì)算抵扣的。票面專票13%加收7個(gè)稅點(diǎn)
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,