您好,這個(gè)是可以計(jì)入到銷(xiāo)售費(fèi)用的
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅是在合同實(shí)現(xiàn)收入了才報(bào)嗎,比如我簽了個(gè)銷(xiāo)售合同,是分很多批實(shí)現(xiàn)收入的,而且合同價(jià)也是計(jì)劃數(shù)量不是實(shí)際數(shù)量,我應(yīng)該怎么報(bào)印花稅呢,每次實(shí)現(xiàn)收入開(kāi)了發(fā)票報(bào)一次嗎?
老師您好,生產(chǎn)企業(yè)籌劃上市規(guī)范財(cái)務(wù)賬,公司會(huì)計(jì)賬的收入與增值稅開(kāi)票收入有差異一般怎么處理的?比如會(huì)計(jì)賬收入是按實(shí)際銷(xiāo)售出貨確認(rèn)收入5000萬(wàn),增值稅按開(kāi)票收入是4000萬(wàn),增值稅申報(bào)收入是4000萬(wàn),外賬會(huì)計(jì)說(shuō)不能有差異,不然稅局會(huì)問(wèn)的,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做呢?
不考慮其他因素,【請(qǐng)問(wèn)】以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:6.甲公司委托丙公司銷(xiāo)售A商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為100元。合同約定丙公司應(yīng)按每件120元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi)。丙公司對(duì)外實(shí)際銷(xiāo)售100件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為12000元,增值稅稅額為1560元,款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單時(shí),向丙公司開(kāi)具一張相同金額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。假定除上述情況外,不考慮其他因素。
兩個(gè)問(wèn)題。第一,上月收到一筆款但未開(kāi)票,本月才開(kāi)票。做為小企業(yè),是入預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款貸方?目前我司業(yè)務(wù)確實(shí)不多,入應(yīng)收賬款比較合適。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,是否還是做進(jìn)預(yù)收賬款科目會(huì)更好?第二,存在運(yùn)輸合同的印花稅。合同未規(guī)定具體金額,故以后按照發(fā)票繳納印花稅。那么,實(shí)際業(yè)務(wù)中,考慮到每個(gè)月都有,是否每月計(jì)提下印花稅會(huì)比較合適?
請(qǐng)問(wèn)老師,價(jià)差應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?比如銷(xiāo)售單上開(kāi)100,實(shí)際是按90收,內(nèi)賬不考慮稅
請(qǐng)問(wèn)登錄電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,老公司是以企業(yè)業(yè)務(wù)的身份進(jìn)去嗎?
1人有限責(zé)任公司注冊(cè)資本多年未實(shí)繳,注冊(cè)資本金額很大,有什么風(fēng)險(xiǎn)
行為人抗辯和安全港規(guī)則是啥意思
建筑公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單子明細(xì)很多,還都沒(méi)發(fā)票,只有收據(jù)和付款截圖,這個(gè)有買(mǎi)菜做飯,有去飯店吃,有買(mǎi)配件,還有很多別的雜費(fèi),寫(xiě)會(huì)計(jì)憑證時(shí)候怎么分類(lèi),分幾個(gè)大類(lèi)比較好
1人有限公司,申報(bào)了1個(gè)人的工資,不繳納社保可以嗎?公司很小
珠寶玉石里面含的是哪幾項(xiàng)?難道珍珠不屬于珍珠寶玉石一類(lèi)的嗎?
工地上的人工費(fèi) 怎樣的發(fā)票可以抵成本,工地上只產(chǎn)生人工費(fèi),
可以解釋下這個(gè)導(dǎo)圖么
減少搭便車(chē)是啥意思,解釋下吧
老師,請(qǐng)問(wèn)問(wèn)下一般納稅人租賃付款額是用含稅的還是不含稅的,后期支付租金也沒(méi)使用含稅的還是不含稅的