同學(xué)你好 這個(gè)要申報(bào)的
老師好,員工離職,離職補(bǔ)償,需要跟工資一起申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問發(fā)個(gè)員工的離職補(bǔ)償是按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問老師,給員工的離職補(bǔ)償用申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問下用公賬轉(zhuǎn)給員工的離職補(bǔ)償金,是不用申報(bào)個(gè)稅的吧
老師,員工離職補(bǔ)償金需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
呀,那之前有一筆我就沒申報(bào)
補(bǔ)申報(bào)就可以了 補(bǔ)上吧
那補(bǔ)償金用交個(gè)稅嗎
這個(gè)辭退補(bǔ)償款要交個(gè)稅,但其收入在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分,免征個(gè)人所得稅。
老師,22年有個(gè)員工銀行發(fā)工資12000元,可實(shí)際申報(bào)5500元,現(xiàn)在稅務(wù)讓補(bǔ)個(gè)稅,請(qǐng)問我賬務(wù)這邊怎么弄呢
同學(xué)你好 你正常補(bǔ)申報(bào)就可以
那我22年的賬不用改了嗎?年報(bào)也不用改了嗎?為什么
嗯 你補(bǔ)申報(bào)就可以呀
因?yàn)檫@也屬于費(fèi)用增加了,可以抵扣企業(yè)所得稅
同學(xué)你好 你做跨年的分錄就可以了