您好 單位有員工體驗與培訓(xùn)費 不需要跟工資一起合并申報個稅
老師你好,給職工發(fā)獎品入什么會計科目?借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款等科目? 老師帳務(wù)處理是這樣的嗎?那申報個稅還需要按購買時的發(fā)票金額合并到工資里一起申報嗎?
老師,員工的水電房租補助,是這樣帳務(wù)處理么 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 在申報個稅時,并入工資申報是嗎?
培訓(xùn)老師的抽成,借管理費用獎金,貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款錢已經(jīng)給本人了,那算工資時還要跟工資一起合并計個稅嗎?
老師好,給員工做工裝不要錢,是這么做嗎?? 借:管理費用-管理人員職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 是這個樣子嘛
老師你好,單位體檢費每個員工1000,這個1000記 借 管理費用,福利費, 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 那下個月個稅申報,相當(dāng)于每個員工要加上這1000的福利費進行個稅申報?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因為公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)也不是很多,財務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個人轉(zhuǎn)入的款項,開票給個人的對應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因為沒有票的1萬會填在A105000表的第 30列調(diào)增出來
員工的發(fā)了2個手機,管理費用-福利費,這個進項票可以抵扣嗎?
福利費,這個進項票不可以抵扣
做什么科目就可以抵扣呢,
計入管理費用-辦公費?就可以抵扣
2022年有個手機記了福利費,我可以今年沖出來嗎?重新做個管理費用-辦公費
最好不要這樣 太明顯了
我把這個分錄2022.5月重新做了,這樣應(yīng)啊更改應(yīng)該不影響
您去年賬套還沒有結(jié)賬?匯算清繳沒有填寫福利費金額?
福利費填寫的,稅金幾百不然要轉(zhuǎn)出來也麻煩的
那您改賬跟匯算清繳的數(shù)據(jù)就不一致了
怎么做呢現(xiàn)在
您是為了抵扣進項稅額么?
是的,為了抵扣
為了抵扣 那就只能按照您說的那樣調(diào)整 但是涉及到匯算清繳的福利費 正規(guī)的應(yīng)該更正申報