即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額主要分為以下幾類(lèi): ● 福彩、體彩中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及相關(guān)收益:福彩、體彩等彩票機(jī)構(gòu)給獎(jiǎng)中獎(jiǎng)?wù)叩莫?jiǎng)金或其他收益,購(gòu)買(mǎi)福彩、體彩等彩票活動(dòng)所得的收益,以及國(guó)家財(cái)政部批準(zhǔn)的慈善活動(dòng)組織的捐款收入,可享受征即退優(yōu)惠。 ● 不動(dòng)產(chǎn)交易的進(jìn)項(xiàng)稅額:不動(dòng)產(chǎn)交易的進(jìn)項(xiàng)稅額可享受征即退優(yōu)惠。 ● 進(jìn)口貨物及服務(wù):基于進(jìn)口增值稅暫行條例規(guī)定,如果企業(yè)直接進(jìn)口貨物及服務(wù),可享受征即退優(yōu)惠
老師 您好~我們公司是既有研發(fā)生產(chǎn)軟件又有研發(fā)生產(chǎn)硬件的企業(yè),現(xiàn)在涉及到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退問(wèn)題,第一次備案需填寫(xiě)軟件產(chǎn)品無(wú)法劃分進(jìn)行稅額分?jǐn)偡绞絺浒副?,這個(gè)是指什么意思呢?什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額才無(wú)法劃分呢?是選擇實(shí)際成本分?jǐn)傔€是銷(xiāo)售收入比例計(jì)算方法好些呢?如果不存在進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法分?jǐn)偟那闆r還需要填這個(gè)表嗎?
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個(gè)軟加已經(jīng)認(rèn)證,我家這個(gè)軟件的銷(xiāo)售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷(xiāo)售自己研發(fā)的軟件680萬(wàn),進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票,有一部分是軟件,這個(gè)是另一個(gè)公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購(gòu)進(jìn)的服務(wù)器,也是專(zhuān)票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購(gòu)進(jìn)也是專(zhuān)票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個(gè)軟件沒(méi)有認(rèn)證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了,能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎?,我是說(shuō)這些大部分都是包含于這個(gè)軟件的費(fèi)用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎,是不是就廢了,
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下軟件企業(yè)即征即退項(xiàng)目的租金管理費(fèi)水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額如何分?jǐn)?,是?dāng)月軟件產(chǎn)品收入占當(dāng)月總銷(xiāo)售收入額的比例來(lái)分?jǐn)倖??如何沒(méi)有開(kāi)票是不是不用分?jǐn)偭耍?dāng)費(fèi)用抵扣一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)呢?望老師能夠解答,謝謝
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車(chē)票也不能入費(fèi)用的吧,然后他的進(jìn)項(xiàng)稅我上個(gè)月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因?yàn)橛杏布杖牒蛙浖杖?,又把這個(gè)10.98做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偭?,然后比如說(shuō)軟件的部分用了抵扣了5塊錢(qián),已經(jīng)減了稅款了,因?yàn)槲覀冘浖糠诌€涉及超過(guò)3%稅負(fù)的部分,即征即退,我要再去更正申報(bào)10月份的報(bào)表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
單純的出口企業(yè),收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。 等勾選認(rèn)證以后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)為0所以進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 等收到進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅稅款(費(fèi)用類(lèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)退嗎?) 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 請(qǐng)問(wèn)老師,我做的分錄對(duì)嗎?不對(duì)或者更好的處理方法請(qǐng)告知,謝謝!不明白的地方:費(fèi)用類(lèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額國(guó)家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目掛著?需要怎么處理?
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬(wàn),處理價(jià)4萬(wàn),帳務(wù)處理?
老師好,工資開(kāi)服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過(guò)出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢(qián)是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說(shuō),要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒(méi)有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶(hù)改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
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