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發(fā)貨給客戶,物流將貨丟失,物流公戶賠款,分錄借:其他應(yīng)收款;貸:庫存商品;貸:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。收款:借:銀行存款;貸:其他應(yīng)收款。其他應(yīng)收款差額記營業(yè)外收入,這種情況涉及增值稅嗎?分錄處理是否正確?謝謝!
1.在固定資產(chǎn)尚未達(dá)到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的長期借款利息應(yīng)當(dāng)資本化,計入“在建工程”賬戶。()2.企業(yè)收到所有者投入的資金時,應(yīng)全部計入“實收資本”賬戶。3.購入材料在運(yùn)輸途中發(fā)生的合理損耗不需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理。4.存貨盤盈是指在財產(chǎn)清查中存貨的實際數(shù)小于賬存數(shù)。()5.無論是固定資產(chǎn)盤盈還是盤虧,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷后,“待處理財產(chǎn)損溢一待處理流動資產(chǎn)損溢”賬戶應(yīng)該無余額。()6.養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險全部由職工個人繳費(fèi)。()7.小企業(yè)購買商品發(fā)給職工,應(yīng)通過“應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi)”核算。()8.采用先進(jìn)先出法,便于日常計算發(fā)出存貨及結(jié)存存貨的成本。()9.隨同商品出售不單獨(dú)計價的包裝物的成本應(yīng)該轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本。()10.因為管理不善造成存貨霉?fàn)€、變質(zhì)、丟失其對應(yīng)的增值稅進(jìn)項稅額不能轉(zhuǎn)出。()判斷題謝謝老師。!
增值悅悅額1.56元;散裝餅干100干克,單價8元,計800元,增值稅稅額104元。了9日,倉庫轉(zhuǎn)來驗收單,注明:應(yīng)收水果數(shù)最1250千克,實收1250千克。頭10日,倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單及商品溢缺報告單,注明:應(yīng)收散裝糖果100千克,實收78工克,短少22干克;應(yīng)收散裝餅干100千克,實收110千克,溢余10千克,原因待查。.13日,向本市XW公司進(jìn)貨,收到如下憑證:(1)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),注明:仙旺蛋黃派1000包,單價5.50元,計貨各5500元,增值稅稅額715元;仙旺什錦餅800包,單價6元,計貨款4800元,增值稅稅額624元(2)支票存根聯(lián),付價稅款共11639元。(3)倉庫轉(zhuǎn)來的驗收單,注明:應(yīng)收仙旺蛋黃派1000包,實收1000包;應(yīng)收仙旺什錦饌800包,實收800包。6.13日,收到對購進(jìn)商品溢缺的處理意見:1)散裝糖果短少22千克,其中:12千克屬物流公司丟失,已協(xié)商由物流公司賠償,暫未收到賠償款。另10千克是屬銷售方少發(fā)貨,經(jīng)協(xié)商由銷售方補(bǔ)發(fā),現(xiàn)補(bǔ)發(fā)商品已驗收人庫,轉(zhuǎn)來倉庫的驗收單。
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請老師告訴相應(yīng)文件,以便查看,謝謝
老師,請問海南三亞地區(qū)小規(guī)模納稅人有關(guān)增值稅及附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎?有相關(guān)的文件嗎?我朋友的公司11月7號我看他的對公銀行流水中,有一筆繳稅支出五百多塊錢,按正常小規(guī)模應(yīng)該是10月報7、8、9三月的,扣款也應(yīng)該發(fā)生在10月,11月建行扣款是啥意思呢,他找的是代理記賬公司做的,他每月也不超過10萬的銷售額,這筆支出是不是搞錯了呢,麻煩老師幫解答一下,謝謝
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費(fèi)用,一個是柴油,一個是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
這個沒有文件,如果人家原價賠償你的,你這個貨物相當(dāng)于沒有發(fā)生進(jìn)項,也不允許抵扣。
是公司產(chǎn)品,本來是銷售的
你好,你公司這個需要購入嗎?還是自己生產(chǎn)的。
自己生產(chǎn)的,是將丟失貨物涉稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷售處理
你好,賠償?shù)臎]有利潤進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
按售價賠償?shù)?,但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,那差額還需繳增值稅嗎?
你好,進(jìn)項是100,進(jìn)項轉(zhuǎn)出也是100,沒有差額,不需要多交稅的。
賠償金與成本價差屬于增值部分嗎?
如果屬于差額是不是增值稅
是的 差額的那一部分需要交增值稅的。