根據(jù)你提供的信息,如果個(gè)體工商戶的凈利潤(rùn)為200萬(wàn)元,按照減半征收個(gè)人所得稅的政策,應(yīng)納稅所得額超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。因此,個(gè)體工商戶的應(yīng)納稅所得額應(yīng)為:200萬(wàn)元%2B超過(guò)200萬(wàn)元的部分的1/2。 假設(shè)個(gè)體工商戶的凈利潤(rùn)為200萬(wàn)元,超過(guò)200萬(wàn)元的部分為x萬(wàn)元,則應(yīng)納稅所得額為: 200萬(wàn)元 %2B x萬(wàn)元的1/2 接下來(lái),根據(jù)個(gè)人所得稅稅率計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅: 假設(shè)超過(guò)200萬(wàn)元的部分為100萬(wàn)元,則應(yīng)納稅所得額為: 200萬(wàn)元 %2B 100萬(wàn)元的1/2 = 300萬(wàn)元 根據(jù)個(gè)人所得稅稅率表,適用稅率為20%,速算扣除數(shù)為14,101元,因此應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為: 300萬(wàn)元 times 20% - 14,101 = 45,899300萬(wàn)元×20元 所以,如果個(gè)體工商戶的凈利潤(rùn)為200萬(wàn)元,應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅約為45,899元。請(qǐng)注意,具體的數(shù)額可能會(huì)因?yàn)檎叩牟町惗杂胁煌?/p>
自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受此項(xiàng)優(yōu)惠政策。 這個(gè)是怎么理解?
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。 上述政策,如果個(gè)體工商戶應(yīng)納稅所得額是300萬(wàn),那么200萬(wàn)部分可以減半,100萬(wàn)照常繳納,而不是300萬(wàn)全額按正常繳納對(duì)嗎?
對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策,老師,那我個(gè)體戶如果是凈利潤(rùn)在200萬(wàn)的話,那我繳納的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅只要31萬(wàn)左右?
老師請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在所得稅優(yōu)惠政策:自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。這個(gè)個(gè)體戶疊加是還有其他什么優(yōu)惠嗎,另外核定征收的是不是開票200萬(wàn)后,就沒有減半的優(yōu)惠了
2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò) 200 萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是等于營(yíng)業(yè)收入×核定征收率嗎?譬如營(yíng)業(yè)收入400萬(wàn)×6%核定征收率=24萬(wàn)?24萬(wàn)就是應(yīng)納稅所得額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下