你好,同學(xué),這是農(nóng)產(chǎn)品抵扣的特例,只有以購進(jìn)原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人無論是否用于生產(chǎn)上述這些產(chǎn)品都是用核定扣除的。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
自2012年7月1日起,以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人,納入農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)范圍,其購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品無論是否用于生產(chǎn)上述產(chǎn)品,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額均按照農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法有關(guān)規(guī)定抵扣。 請(qǐng)問稅率是多少
從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時(shí)支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬元(不含增值稅) ,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.5萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 為什么答案是(30*9%+0.5)*(1-20%) 而不是(0.9+0.5)*(1-20%)呢
老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)范圍,僅限于以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油,不包括煙絲。 這段話怎么理解呢?
(5)從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法),在當(dāng)月領(lǐng)用了80%作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時(shí)支付給運(yùn)輸公司的運(yùn)費(fèi)5萬元(不含增值稅),取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.45萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。求當(dāng)月允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我的問題是領(lǐng)用是什么?為什么要(0.9+0.45)*80%
甲公司為一家食品公司,屬于農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)行業(yè)范圍以外的一般納稅人。本年8月甲公司以現(xiàn)金向農(nóng)民收購—批免稅農(nóng)產(chǎn)品A,法定收購憑證內(nèi)列買價(jià)1000000元,并于本年9月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的餅干。本年10月甲公司以現(xiàn)金向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品B,法定收購憑證內(nèi)列買價(jià)200 000元,并于本年11月將其全部直接對(duì)外銷售,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款210000元,增值稅18900元。甲公司原材料成本的核算采用實(shí)際成本法。 老師,幫我看一下這題所有的會(huì)計(jì)核算分錄和稅款計(jì)算
個(gè)稅提醒扣除6萬,是為什么,要怎么操作
債券投資的二級(jí)明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
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請(qǐng)問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
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老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
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