稅收分類編碼:3040601,稅收分類名稱:認(rèn)證服務(wù),開票商品名稱:*鑒證咨詢服務(wù)
在電子稅務(wù)局代開專票怎么增加征收品目
老師,您好! 我們公司以前開票應(yīng)稅服務(wù)有一張是鑒證咨詢服務(wù),現(xiàn)在一直用的是其他咨詢服務(wù)。請問以前開的鑒證咨詢服務(wù)還用改嗎?
在電子稅務(wù)局看增值稅征收品目是專業(yè)技術(shù)服務(wù),可以開其他咨詢服務(wù) *服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?經(jīng)營范圍是其他技術(shù)推廣服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,客戶要求開專票,我公司只能代開,請問品目選咨詢服務(wù)還是其他生活服務(wù)呢?
公司經(jīng)營范圍如下圖,公司為客戶提供電動(dòng)汽車的服務(wù),開票可以開出*鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)*咨詢服務(wù)費(fèi)和*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)這兩個(gè)項(xiàng)目嗎?開票稅率是多少?
老師我們公司是小規(guī)模公司,當(dāng)時(shí)購進(jìn)原材料的運(yùn)費(fèi)說可以開發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個(gè)月過去了說不能開發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫存商品還是原材料,記賬的時(shí)候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費(fèi),如果對方不開票行嗎?
請問一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會(huì)決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請問公司客戶想要回扣,先開票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來原來那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個(gè)體戶手機(jī)店。查賬征收,一個(gè)季度有四五百張銷售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個(gè)銷售統(tǒng)計(jì)表附在憑證后面嗎?我一個(gè)季度的賬做在一起,然后這個(gè)收入就只做在一張憑證有問題嗎?就是這樣一個(gè)季度合計(jì)做在一起,這樣有問題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個(gè)數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計(jì)入長期股權(quán)投資里面?反而存貨計(jì)入了?
老師,我想問下,我們某個(gè)施工項(xiàng)目開工后,由于幾名民工前期錄入打卡系統(tǒng)失敗,導(dǎo)致未能直接從民工專戶發(fā)放工資,我們是施工勞務(wù)分包方,我們可以直接支付這部分人員工資嗎?
印花稅里我選的是技術(shù)服務(wù)合同,這里可以填技術(shù)服務(wù)嗎?
這個(gè)不需要交納印花稅的。
但是我們這一直是繳納的,我想問征收品目那里我可以填技術(shù)服務(wù)嗎?
可以的,可以這么做的。
老師我填鑒證咨詢服務(wù)和技術(shù)服務(wù)都保存不了,提示關(guān)鍵字不在字典中,怎么回事,我這個(gè)業(yè)務(wù)是一個(gè)檢測費(fèi)發(fā)票
質(zhì)量監(jiān)測不屬于印花稅稅目,如果你要交的話,也是交加工承攬。
我是在電子稅務(wù)局代開專票的時(shí)候有一個(gè)征收品目的選項(xiàng)必須要填,填鑒證咨詢,技術(shù)服務(wù)都不對
你好,你選擇加工承攬?jiān)囈幌?
你看下你選擇無可以嗎。
這兩個(gè)都不行
加工承攬也不可以嗎?你問你稅務(wù)局吧。