同學(xué)您好,是的沒錯, 一般是這樣的
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表主要是資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期未數(shù)減去期初數(shù),等于損益表的凈利潤 不相等 1月 差了339 怎么找原因
我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加上本年利潤表中的凈利潤,我資產(chǎn)負(fù)債表是平的,本年也沒有分紅,我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)大于期初余額加本年利潤,這種情況正確嗎?
想問問一般情況沒有其他調(diào)整的話,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期未數(shù)減去期初數(shù)是不是等于利潤表的凈利潤
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整。請問是這樣理解嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)等于利潤表中的凈利潤對嗎?
發(fā)票是專票,報銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時入賬借:管理費用,應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?2、費用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進(jìn)行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
但如果有調(diào)整的情況也不會說相差太大吧
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的