你好 這個不需要操作,一直掛在那邊的
老師問下,我有兩個一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認證的,但是我有一家公司8月份沒開票,7月份也沒收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計,也確認通過了,國稅網(wǎng)也申報增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票,我到認證網(wǎng)上認證7月份,7月份也沒收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計,國稅網(wǎng)也申報不了增值稅報表
老師你好,加油站給我們開了一張發(fā)票,在發(fā)票認證系統(tǒng)里面能看到有這張票的存在,但是不知道票的內(nèi)容,現(xiàn)在是公司誰都想不起來開了發(fā)票,票也沒有到財務(wù)手里,也沒有加油站電話,老師我在哪里可以查到這張票客戶的信息
老師,我們公司是一般納稅人,增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)中有很多過路費發(fā)票,這個發(fā)票想處理干凈,放平臺不好看,怎么處理好呢
老師好:請問我單位買一臺車,開的是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票(不是專票),這種發(fā)票在下面也有不含稅金額和稅額,認證系統(tǒng)里面也有在筆發(fā)票,老師這種發(fā)票是不是和專票一樣認證?
老師,您好!我想問一下,就是開的公司的過路費發(fā)票,但是時間過長不予報銷,也不用這個發(fā)票作為費用,但是認證發(fā)票系統(tǒng)里面有這個發(fā)票。這個的話在認證系統(tǒng)里面要怎么操作
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅?。?/p>
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
就是太多條記錄了,金額還小
那么沒有辦法的,因為你不報銷,那么也不需要做賬,那么系統(tǒng)里面還有是正常的
需要報銷的是否可以選擇不抵扣進項稅認證
可以的,但是你前面不是說不報銷嗎
當然有報的,有不報的啊
不是,你前面說不報,后面又說報,現(xiàn)在又說有報有不報???
就是兩種情況啊,我都問問怎么處理啊下次不就知道該怎么做了嗎
你不報就按照我說的,不處理啊 你報了,可以選擇不抵扣進項稅認證
我知道了啊,您已經(jīng)說過了
是啊,就這兩種情況啊
好的,謝謝
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