可以加計扣除的哦哦?
我們公司是科技公司,我們構架軟件委托其他公司研發(fā)軟件,對方公司給我們公司開過了信息技術服務普票,我們可以有研發(fā)費用-資本化?可以加計扣除?
你好老師,請問下關于研發(fā)加計扣除,因為我們公司有進口原材料,加工生產再出口,而我們公司是加工生產食品,是一種研發(fā)工藝技術,這種情況可以加計扣除嗎
我們公司接受甲方委托開發(fā)軟件產品,簽訂的技術協(xié)議中有一些是公司自研軟件的某些功能,委托研發(fā)的成果所有權歸甲方,但是甲方性質特殊,不需要做加計扣除之類的,那么我們研發(fā)產生的成本,也是可以計入研發(fā)支出,做加計扣除嗎?
我們公司是去注冊的,現(xiàn)在要研發(fā)加計扣除,去年就是4個員工,所有人都參與研發(fā)項目,那樣我們研發(fā)加計扣除能把他們4人的工資都放進去嗎?
情況是這樣的:我們A公司主要業(yè)務是賣貨,A公司有研發(fā)人員實際發(fā)生了研發(fā)費用,研發(fā)的產品用于我們投資99%的B工廠,B工廠生產制造出產品,再賣給我們A公司。 其中A公司法人也是研發(fā)人員。 22年匯算清繳我們申報了研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在稅務風險提示說疑似我們是批發(fā)零售業(yè)違規(guī)使用研發(fā)費用加計扣除。 所以這種情況到底能否申報研發(fā)費用加計扣除?
老師,麻煩您看一下這個收購合同有沒有啥問題
第二季度不是小型微利企業(yè),年應納稅所得額超了三百萬。三季度有虧損,年應納稅所得額又到了200萬,第三季度報企業(yè)所得稅可以按5%稅收優(yōu)惠交企業(yè)所得稅嗎
請教老師:1、公司自有房屋租賃,開票時“項目名稱”應該開什么內容?稅率多少? 2、公司自有房層租賃涉及到哪幾項稅費?湖北的綜合稅負率是多少? 3、公司租賃的其他單位的房產用于再次出租,開票時“項目名稱”應該開什么內容?稅率多少? 4、公司租賃的其他單位的房產用于再次出租,涉及到哪幾項稅費?湖北的綜合稅負率是多少?
老師,中級資產負債表日后調整事項是資產負債表日前就已經存在,只是當時不知道或者不清楚確切的結果,比如應收賬款一開始沒有計提減值,后來再這個期間有證據表明需要計提又重新計提了減值,作為調整事項,那稅收優(yōu)惠為什么不是調整而是非調整呢,比如申請高企,這個事項雖然再資產負債表日后發(fā)生重大變化,但是申請高企稅率發(fā)生變化不是一兩天的事,再資產負債表之前就有這個事,只不過申請下來是之后的事了,為什么不算調整而是非調呢
老板從卡里轉出到另外一張卡上。金額比較大。又沒發(fā)票,我們代理記賬如何記。
建筑公司本地開發(fā)票六萬多異地開票二十五萬多,異地繳稅用支付寶付款的怎么做會計分錄,本地發(fā)票六萬多是不是報稅的時候在交六萬多票的稅就可以了
你好,請問每個月報完稅,在哪里可以查看
老師好~想咨詢下,勞務報酬,采用【累計預扣法】:扣繳義務人向保險營銷員、證券經紀人支付傭金收入時,應按照規(guī)定的累計預扣法計算預扣稅款。如果是其他個人,勞務報酬日常申報,不選累計預扣法,這樣理解嗎?
小規(guī)模納稅人開二十萬以內的建筑勞務費須交納百分之幾的稅率
底薪1700兩天休假全勤200怎么算工資