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員工報銷沒有發(fā)票,然后用發(fā)票來充,報銷單怎么寫?按實際入賬還是按發(fā)票入賬?

2023-09-08 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-08 09:06

你好,他找的是其他發(fā)票代替的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:06

如果是的話,按照發(fā)票的來。

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快賬用戶7401 追問 2023-09-08 09:08

那報銷單寫的和發(fā)票不一致咋辦?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:10

你好,最好不要這么做,有風(fēng)險的,查到的話,稅務(wù)局會要求你們寫說明,一看就是發(fā)票代替的。

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快賬用戶7401 追問 2023-09-08 09:13

那你的意思就是實際報銷的不寫在明面上,按發(fā)票內(nèi)容來報銷應(yīng)該報銷的金額對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:15

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7401 追問 2023-09-08 09:16

如果提供發(fā)票的金額大于應(yīng)該報銷的金額怎么處理?小于又該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:17

你好,不管大魚小魚,按照你實際報銷的金額來做,小于的情況下,你正常做賬,沒有發(fā)票的那一部分匯算清交調(diào)增,大于的按照你報銷的做。

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快賬用戶7401 追問 2023-09-08 09:19

就是說大于報銷金額員工虧就虧了,小于報銷金額員工還得補?是這個意思吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:20

你好,員工還得補是什么意思?

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快賬用戶7401 追問 2023-09-08 09:21

小于報銷金額要么員工補票,要么納稅調(diào)增,對吧

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:21

是是的,是這么做的。

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快賬用戶7401 追問 2023-09-08 09:30

那我可不可以發(fā)票金額1000,實際報銷800,做賬按發(fā)票金額1000做,報銷支付800,剩余留著下次用?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:31

可以的,可以這么做的,但是他支付的證明你們怎么提供。

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快賬用戶7401 追問 2023-09-08 09:35

銀行支付的時候備注支付報銷款可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 09:36

可以的,可以這么做的。

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你好,他找的是其他發(fā)票代替的嗎?
2023-09-08
你好,入賬,按照實際金額來入賬。按實際發(fā)生的金額
2023-06-28
這個的話你直接作為那個誤餐費就可以了。但如果說發(fā)票是油票的話,你就只能作為相關(guān)的一個燃油費處理,就不能按照誤餐費入賬。一定是原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要一致才可以。
2021-12-19
你好按照實際支付的金額做賬
2021-08-28
同學(xué),你好
按發(fā)票金額入賬

發(fā)票和實際支付有時差,這種存在差異怎么處理?多了怎么做?少了怎么做?
差額會之后打款嗎??如果不會,差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
2025-09-18
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