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指定@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝,生產(chǎn)企業(yè)沒有好的辦法按產(chǎn)品分配制造費(fèi)用和人工材料,就不做賬了,只能做個(gè)表格嗎?

2023-09-07 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-07 17:19

不行,你不能一直掛著生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用的。你有完工的,你就需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面去,你可以根據(jù)原材料使用量來分?jǐn)偂?/p>

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 17:33

供應(yīng)商給我們開的發(fā)票,被我們自己的同事弄丟了,是不是供應(yīng)商給我們提供一個(gè)發(fā)票掃描件再蓋個(gè)他們的章就可以?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 17:37

對(duì)的,是的,但是你們需要去報(bào)備發(fā)票丟失。

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 17:41

現(xiàn)在有種說法:說公司的房產(chǎn)稅的征收是按購房合同上的日期來定,次月開始征收,這種說法對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 17:44

房產(chǎn)稅納稅時(shí)間 1.納稅人將原有房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營,從生產(chǎn)經(jīng)營之月起,繳納房產(chǎn)稅; 2.納稅人自行新建房屋用于生產(chǎn)經(jīng)營,從建成之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 3.納稅人委托施工企業(yè)建設(shè)的房屋,從辦理驗(yàn)收手續(xù)之次月起,繳納房產(chǎn)稅。4、納稅人購置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,繳納房產(chǎn)稅;

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 18:02

現(xiàn)在有種說法:說公司的房產(chǎn)稅的征收是按購房合同上的日期來定,次月開始征收,這種說法對(duì)嗎?

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 18:03

2.對(duì)的,是的,但是你們需要去報(bào)備發(fā)票丟失。 去哪報(bào)備?稅務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 18:03

不完全對(duì),你看下你上面符合哪一個(gè)要求,你買的房屋是什么房屋?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 18:04

帶著丟失說明去稅務(wù)局大廳。

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 18:08

是不是在一般計(jì)稅方法下應(yīng)納稅額本身為負(fù)數(shù),應(yīng)繳納增值稅就是0,在簡易計(jì)稅方式下應(yīng)納稅額為正,預(yù)繳稅款不區(qū)分什么方式下,都是A地最終可以抵扣的,所以用簡易計(jì)稅方式下去扣

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齊紅老師 解答 2023-09-07 18:12

對(duì)的,是的,預(yù)繳的稅款可以抵扣一般計(jì)稅的,也可以抵扣簡易計(jì)稅的。

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 18:15

不完全對(duì),你看下你上面符合哪一個(gè)要求,你買的房屋是什么房屋? 是公司購買的寫字樓,現(xiàn)在要征收房產(chǎn)稅,說是以按交房時(shí)間的次月開始征收,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 18:22

新建的嗎?如果是的話,交付的次元。

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 18:31

一般是成本票不夠或者未到才進(jìn)行暫估,避免預(yù)繳稅款多,比如這個(gè)季度暫估多些,避免預(yù)繳多了,等票到了按實(shí)際入賬,在年底把暫估多的成本轉(zhuǎn)出,這時(shí)候成本就是實(shí)際成本,該繳則繳。這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛

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齊紅老師 解答 2023-09-07 18:37

沒有的,匯算清繳之前發(fā)票到了就行

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 20:11

請(qǐng)問二手車發(fā)票是不是稅務(wù) app 代開不了呢?我們?nèi)ザ悇?wù)局代開嗎? 賣車的人嫌麻煩不愿意去稅局

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齊紅老師 解答 2023-09-07 20:32

你好,你是企業(yè)嗎?企業(yè)直接在開票盤開的

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 21:55

現(xiàn)金被盜應(yīng)該怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?為什么有的說是營業(yè)外支出有的是管理費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 21:59

管理費(fèi)用(無法查明的其他原因) 建議做營業(yè)外支出

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快賬用戶5282 追問 2023-09-07 22:13

我們公司出售一輛車,2021年購入的二手車,當(dāng)時(shí)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納,這輛車賣了58 萬,請(qǐng)老師具體講一下

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齊紅老師 解答 2023-09-07 22:14

政策不允許抵扣的嗎 你們是簡易計(jì)稅的嗎 是的話3% 普票按2%繳納

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不行,你不能一直掛著生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用的。你有完工的,你就需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面去,你可以根據(jù)原材料使用量來分?jǐn)偂?/div>
2023-09-07
可以的話,我明天早上算好,填好發(fā)給你
2023-04-24
你好, 計(jì)算過程如下 原材料分配率=(2000%2B7000)/(8000%2B2000)=0.9 人工和制造費(fèi)用分配率=(500%2B200%2B2500%2B1300)/(4000%2B1000)=0.9 完工產(chǎn)品成本=7000*0.9%2B4000*0.9=9900 在產(chǎn)品成本=2000*0.9%2B1000*0.9=2700 分錄是 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本?
2022-10-22
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-01
對(duì)的,是的,就是這么做的,不管是在產(chǎn)品還是產(chǎn)成品,它都有直接材料加直接人工。剩下的就是分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用,下一個(gè)月比如你在產(chǎn)品a產(chǎn)品你有用到材料的話,再繼續(xù)領(lǐng)用材料,再增加這個(gè)材料,然后再分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用,月末完工了之后再轉(zhuǎn)庫存商品。
2024-03-18
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