這個(gè)你要沖減你們的收入的,這個(gè)是最合規(guī)的
你好老師,我這邊之前向?qū)Ψ竭M(jìn)貨,然后有10000萬(wàn)元應(yīng)付賬款掛這里。但是對(duì)方已經(jīng)很久不和我們合作了,對(duì)方公司也銷(xiāo)賬了,那我這筆款怎么做賬呢?
我公司被下游公司罰款500元,付給對(duì)方對(duì)公賬戶,但是對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票,只給開(kāi)了收據(jù),合理嗎?我們這邊應(yīng)如何做賬?
老師公司銷(xiāo)售了兩瓶產(chǎn)品100元,對(duì)方微信轉(zhuǎn)賬付給員工的 也未開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,這種情況怎么記賬呢
老師我們是商貿(mào)公司 經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這種情況。我們給對(duì)方供貨 銷(xiāo)售價(jià)格5塊 最后對(duì)方超市 做退貨處理 然后再重新入庫(kù) 入庫(kù)價(jià)格為3塊 中間形成價(jià)格差2元 這兩元做賬的時(shí)候怎么做
老師,我們是一個(gè)品牌的電器經(jīng)銷(xiāo)商,對(duì)方月初給我們發(fā)了30萬(wàn)貨,并開(kāi)具了30萬(wàn)發(fā)票,月底完成銷(xiāo)售任務(wù),對(duì)方對(duì)公賬戶返利5萬(wàn)元,這種情況,這5萬(wàn)我需要開(kāi)具發(fā)票嗎?還是對(duì)方開(kāi)具5萬(wàn)的紅字發(fā)票?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)