你好,持有期間的話需要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅
企業(yè)購買國有土地建造廠房,土地證還沒有拿到,在提交資料辦理中,時間比較長,契稅什么時候繳納,按什么稅率繳納
老師,以公司名義購買房產(chǎn),2020年12月交付使用,但是房產(chǎn)證還沒有得,然后什么時候繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅呢
老師,以公司名義購買房產(chǎn),2020年12月交付使用,但是房產(chǎn)證還沒有得,然后什么時候繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅呢
以公司名義買房,后面賣房的時候要繳納增值稅,土地增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,還要繳納房產(chǎn)稅哇,房產(chǎn)稅按照什么標準征收呢
公司購買廠房時,交增值稅,附加稅,契稅和印花稅,然后持有期間,還要按季繳納房產(chǎn)稅嗎?按什么比例什么稅率交呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
是按季度交嗎?怎么算的?
這個不一定是按季度,得看你們當?shù)氐囊?guī)定
是年繳納稅額=房產(chǎn)賬面原值*(1-30%)*1.2%
對,你如果持有的話是這么算的
是這樣算的嗎?然后現(xiàn)在是減半征收?
要是小規(guī)模納稅人或者小微企業(yè)現(xiàn)在減半征收