借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊
借:管理費(fèi)用-折舊。 貸:累計(jì)折舊 不小心寫成了借:固定資產(chǎn),且跨年了怎么調(diào)整呀
2018年有幾個(gè)固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)做賬計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”還是最借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),補(bǔ)提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,還是做借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
老師,我想問(wèn)下我現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)調(diào)整成管理費(fèi)用。2022年以前的折舊怎么調(diào)整,2022年的借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn) 借:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
1月31,日計(jì)提固定資產(chǎn)折舊(要求:此憑證要在固定資產(chǎn)模塊自動(dòng)生成)借:管理費(fèi)用貸:累計(jì)折舊
我2022年12月做賬把2023年元月4號(hào)的購(gòu)買的發(fā)票做進(jìn)去了,當(dāng)時(shí)憑證借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,2023年元月如何調(diào)整
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問(wèn)下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
買車子交的車輛購(gòu)置稅怎么做賬
你好,這個(gè)購(gòu)置稅計(jì)入車子的固定資產(chǎn)