除非你們稅局要求了稅負(fù),不然據(jù)實(shí)認(rèn)證抵扣就行
老師我們是新企業(yè) 一開(kāi)始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_(kāi)發(fā)票 所以開(kāi)始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅,把發(fā)票每個(gè)月勻起來(lái)抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交,下個(gè)月不夠,該交多少交多少
老師,我公司是建筑公司,掛靠A公司,A公司開(kāi)票的銷項(xiàng),即使我公司有足夠的進(jìn)項(xiàng),A公司也要我們必須繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅,抵扣不完的留著抵扣下一個(gè)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)增值稅這一塊的賬怎么做?
有的老會(huì)計(jì)明明手里有足夠多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,全部認(rèn)證的話,可以不用交增值稅,還會(huì)有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,但是她只抵扣一部分,另外銀行交一點(diǎn)稅,這是為什么?學(xué)堂的老師教的不是這樣呀,學(xué)堂老師說(shuō)全部認(rèn)證的,有留底就放到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額
老師你好,我們是一般納稅人公司的增值稅稅負(fù)是3%,我想問(wèn)一下,我可以用進(jìn)項(xiàng)稅全部進(jìn)行抵扣嗎?就不用交增值稅,沒(méi)有增值稅就沒(méi)有這個(gè)附加稅了,如果按稅負(fù)3%算的話,增值稅和附加稅都要交。
老師,我公司目前是虧損狀態(tài),而且進(jìn)項(xiàng)也足夠,不交企業(yè)所得稅和增值稅這些,但是我們現(xiàn)在有異地項(xiàng)目,存在預(yù)交的情況,那這部分我們需要預(yù)交了的增值稅就相當(dāng)于我們留存?zhèn)涞至耸前?,預(yù)交企業(yè)所得和增值稅這塊又怎么做賬呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方