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老師這個(gè)月公司有足夠的進(jìn)項(xiàng),全部抵扣我們不用交稅,我想問(wèn)一下稅負(fù)是什么時(shí)候考慮的,因?yàn)槲铱次覀儠?huì)計(jì)以前也是有足夠就全低就不交稅

2023-09-06 18:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-06 18:02

除非你們稅局要求了稅負(fù),不然據(jù)實(shí)認(rèn)證抵扣就行

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除非你們稅局要求了稅負(fù),不然據(jù)實(shí)認(rèn)證抵扣就行
2023-09-06
您好,理論我們紅沖時(shí)損益科目用的是 用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)23年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。我們這次自查是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)的還是我們自已發(fā)現(xiàn)的,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)的不行,他們會(huì)讓我們更正23年報(bào)表
2024-11-03
這是公司控制稅負(fù)率,要交一點(diǎn)增值稅
2021-02-23
?你好? ? ?是的。 你開(kāi)票出去 是月報(bào) 你就得有合理的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣。 不然你就會(huì)多繳納增值稅的 。 是的 。? ? ?當(dāng)月開(kāi)的比如1月的銷項(xiàng)稅。 你必須要用 1月的發(fā)票或者1月之前的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣? ??
2021-01-21
你好同學(xué)不可以的同學(xué)你要算出來(lái)本交交多少稅,這樣進(jìn)項(xiàng)不一定全可以抵的,主要是你全抵了,你老板同意不同意的
2021-03-10
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