是的,沒有進(jìn)項(xiàng),若是一般納稅人,是要交13%的銷項(xiàng)
老師,我們有個(gè)工程,確認(rèn)了收入是237700,不想交太多稅,想要增加成本,人工給我們開3%的專票材料這塊給我們開13%的專票,人工和材料怎么分比較合理,如果不交稅怎么計(jì)算,收入含稅收入
請(qǐng)問一下我們是勞務(wù)公司,也有收入,有工人,但是工資項(xiàng)目那邊待發(fā)工資,那么這個(gè)人員成本是我們申報(bào),還是項(xiàng)目發(fā)工資那邊申報(bào)的啊?要是發(fā)工資那邊申報(bào),那我們就少了人工成本了呀
請(qǐng)問一下我們是勞務(wù)公司,也有收入,有工人,但是工資項(xiàng)目那邊待發(fā)工資,那么這個(gè)人員成本是我們申報(bào),還是項(xiàng)目發(fā)工資那邊申報(bào)的啊?要是發(fā)工資那邊申報(bào),那我們就少了人工成本了呀。應(yīng)該咋辦
老師 我們沒進(jìn)項(xiàng)成本票 甲方讓我們開發(fā)票 在成本價(jià)的上面加上13個(gè)點(diǎn)還是怎么處理
老師,您好!我們公司成本不夠,有個(gè)會(huì)計(jì)教我計(jì)提職工工資做成本,但是計(jì)提這部分的工資是沒有實(shí)際發(fā)放的,那個(gè)人所得稅申報(bào)表給他們申報(bào)工資嗎?那如果申報(bào)了,實(shí)際要發(fā)放的工資跟個(gè)人所得稅申報(bào)表工資不一致,這怎么辦,怎么處理
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
那老師,你們一般咋處理這樣的事情?
輔料專票,機(jī)器設(shè)備專票
那工人工資能去開票嗎?輔料這些也沒有多少票,真會(huì)稅負(fù)很高了
工人工資,不能去開票
那這樣要交很多稅咋辦
只能盡可能獲取專票,或者成立小規(guī)模公司