你好,學(xué)員,增值稅稅率26×13%
本月將一批新產(chǎn)品作為禮物贈(zèng)送給自己的客戶(hù),該批產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格已知,該批產(chǎn)品實(shí)際成本為一萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%
某企業(yè)制作一批工藝品贈(zèng)送給客戶(hù),該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,同類(lèi)貨物本廠不含稅均價(jià)25萬(wàn)元,市場(chǎng)同類(lèi)貨物不含稅價(jià)30萬(wàn)元。該批工藝品增值稅的計(jì)稅價(jià)格是()萬(wàn)元
某企業(yè)制作一批工藝品贈(zèng)送給客戶(hù),該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,同類(lèi)貨物本廠不含稅均價(jià)25萬(wàn)元,市場(chǎng)同類(lèi)貨物不含稅價(jià)30萬(wàn)元。該批工藝品增值稅的計(jì)稅價(jià)格是()萬(wàn)元
某企業(yè)制作一批工藝品贈(zèng)送給客戶(hù),該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,同類(lèi)貨物本廠不含稅均價(jià)25萬(wàn)元,市場(chǎng)同類(lèi)貨物不含稅價(jià)30萬(wàn)元。該批工藝品增值稅的計(jì)稅價(jià)格是()萬(wàn)元
甲企業(yè)增值稅一般納稅人,2021年11月,將自制產(chǎn)品作為投資,提供給其他單位,該批產(chǎn)品為新型產(chǎn)品,無(wú)同類(lèi)售價(jià)。已知該產(chǎn)品成本為100萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為5%,適用增值稅稅率13%,要求:
老師你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒(méi)有科學(xué)計(jì)算器使用方法的教學(xué)視頻,準(zhǔn)備考中級(jí)的,請(qǐng)給鏈接
我們是商場(chǎng)租賃,客戶(hù)要求補(bǔ)開(kāi)去年24年的房租發(fā)票15萬(wàn)元,可以給他開(kāi)票嗎,
老師,你好,我是小規(guī)模出口企業(yè),3月份收到了外匯,4月10號(hào)出的報(bào)關(guān)單,我們應(yīng)該幾月份確認(rèn)收入?
老師,異地項(xiàng)目先干活,還沒(méi)立合同,辦理外經(jīng)證時(shí),大約估個(gè)金額申報(bào)可以么?最終與合同金額有差異的話怎么解決?會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
資料二,為啥不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。不都是在匯算清繳之前嗎,資產(chǎn)負(fù)債表日后嗎?資料3反而影響
老師您好!這里題幫我解答下吧
老師,異地項(xiàng)目是先干活,后期才開(kāi)票,后期補(bǔ)合同,這種情況下沒(méi)有辦理外經(jīng)證,對(duì)于開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該是沒(méi)有影響的吧?唯一影響的就是往外開(kāi)發(fā)票吧?
問(wèn)題一,生物性資產(chǎn)怎么折舊(雞) 問(wèn)題二,死了的淘汰的雞怎么攤銷(xiāo)?
你好,老師!那這些前期投入的錢(qián)做什么呀,不能是收入吧?
老師,公司工齡工資每滿(mǎn)6個(gè)月漲一次,新入職的員工入職滿(mǎn)6個(gè)月了,例如:小王1月份入職,現(xiàn)在六月份了,滿(mǎn)六個(gè)月了,但是6月份的工資是在七月份發(fā)放,往后漲第二次工齡核算是在12月份發(fā)放,這樣算是對(duì)的嗎?