您好,那您是以前少收入確認(rèn)?
老師,您好,我們公司對于資金占用費(fèi)一直沒有視同銷售繳納增值稅,稅局檢查出來以后讓補(bǔ)繳增值稅和滯納金,這個(gè)需要怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請問這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
我們單位17年取得一張10萬的費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)入賬,今年收到稅務(wù)局通知,說對方有問題,讓把這張發(fā)票調(diào)出去交稅,目前已經(jīng)去稅務(wù)局補(bǔ)交了稅款,賬務(wù)上怎么處理?
老師,稅局讓自查補(bǔ)稅,當(dāng)時(shí)我提供的所得稅金額有誤,導(dǎo)致稅務(wù)通知道書上的所得稅金額與我算下的有幾塊錢的差異,這個(gè)該怎么處理?
老師,稅局讓自查補(bǔ)稅,當(dāng)時(shí)我提供的所得稅金額有誤,導(dǎo)致稅務(wù)通知道書上的所得稅金額與我算下的有幾塊錢的差異,這個(gè)該怎么處理?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
嗯,去年少做的
借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
當(dāng)時(shí)繳稅的時(shí)候看見大廳人員在增值稅申報(bào)表納稅檢查那一欄填上收入和稅額,還有所得稅年報(bào)加上了收入,就像財(cái)務(wù)報(bào)表就不用更正嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表也得體現(xiàn)收入
是不是收入做到今年,財(cái)務(wù)報(bào)表就不用更正呢?
收入需要做對應(yīng)年度
那怎么做到對應(yīng)年度?
不就是通過以前年度損益調(diào)整科目做嗎
是的,就是不要做以后年度,按業(yè)務(wù)發(fā)生年度確認(rèn)
意思反結(jié)賬做到去年?
不是,以后年度用以前年度損益調(diào)整處理以前年度的損益科目
那這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就不用更正了吧?
本期財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更正
不是說本期,是說去年的財(cái)務(wù)報(bào)表
去年(業(yè)務(wù)發(fā)生年度)的報(bào)表需要更正
好吧,謝謝老師
您客氣,非常榮幸能夠給您支持