你要先核對一下具體拆的原因是什么,肯定應該是賬做的有問題。
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
老師,我的資產(chǎn)負債表 本期資產(chǎn)負債表“未分配利潤”(期末余額) – “未分配利潤”(年初余額)不等于“凈利潤”(本年累計)。怎么弄呢
老師,我們資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額減期初余額是不是等于利潤表里的本年累計凈利潤金額啊
利潤表凈利潤+負債表未分配利潤年初余額不等于未分配利潤期末余額怎么處理?
資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額減去年初余額不等于利潤表的凈利潤本年累計數(shù),怎么處理
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
差額剛好是50678,賬目剛交接過來我也不清楚,利潤表表上有一筆營業(yè)外支出是50678,差這個嗎
肯定是這個原因,你查一下這個營業(yè)外是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
是的 期末有余額,那我錄期初的時候直接給他錄平嗎
沒有余額,就是這個營業(yè)外支出沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,先把這個結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。